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请问老师,本期跨区域预缴2000,地税系统自动生成了表四
税额抵减情况表
,但是在总表“增值税及附加税费申报”表中,无看到有跨区预缴那2000元抵减掉?表四在总表第几列显示?
2/908
2021-08-12
筹建期购了金税盘和维护费,这月亏损,请问要填
税额抵减情况表
吗
2/648
2016-10-06
上月缴纳280元金税盘费用,用填写在增值税
税额抵减情况表
的本期发生额中么?本期实际递减税额用填么?期末余额有金额说明不用交税么?
1/1178
2019-08-11
老师请问一下, 增值税的加计抵减问题。我们公司目前是进项税额多余销项税额,所以不交增值税。那我们每月取得的进项税也能加计抵减么,
税额抵减情况表
要填么。(我们这月的进项税为2873.96,抵减额为287.4,这张抵减的申报表,我这样填对么)
1/708
2019-07-12
买的税控盘 申报时
税额抵减情况表
填写了本期实际实际抵减税额,主表中应纳税额减征额 需要填写吗
1/2948
2018-08-13
纳税申报表中的
税额抵减情况表
中本期发生额是660期末余额是零吗
1/767
2016-09-07
老师早上好,这个月我认证了固定资产小汽车的发票需要填写申报表附件四
税额抵减情况表
吗?
1/436
2019-08-08
房地产企业在预售阶段的进项税最迟什么时候认证?认证后如何填写(
税额抵减情况表
)附表四?附表四的内容不会自动带到增值税主表,是不是要手动填写主表内容?
1/499
2020-10-20
进项税额可以加计抵减10%,上个月没有销项税额,不需要交税,也是可以填那个
税额抵减情况表
的吗,以后需要交税了可以用, 还是说,上个月没有交税,不能填那个表?
1/1591
2020-07-13
本月公司预交劳务增值税72815.53;安装工程预交增值税55045、87。销项税额247706.40 进项税额303228.46 请问附表四
税额抵减情况表
中本期实际抵减税额怎么样填写?
1/631
2020-07-12
老师,我们单位办理的金税盘,给我们开回来的发票共开了四张,两张专票的,两张普票的,是不是普票的两张可以报税的时候计入到
税额抵减情况表
里,然后这个办理税控盘的发票怎么做会计分录呀老师。谢谢
1/1024
2018-12-06
您好,老是,请问一下,关于一般纳税人金税服务费的全额抵扣分录怎么做,是不是要先去税务局报备,后在填写增值税一般纳税人主表?然后在填报表四
税额抵减情况表
,表格该怎么填写?谢谢
1/860
2016-03-31
老师好 航天维护费280,申报表怎么填,我填了
税额抵减情况表
,主表没有过去数据,
1/927
2019-11-12
老师,我公司本月销售一台固定资产,是属于减按2%征收的那种。请我在纳税申报时我需要填写附表4吗?就是
税额抵减情况表
?我需要填写减免税明细表吗?是不是只要税额有减税情况都需要填写附表4,只要有减税或免税情况发生,就要填写减免税明细申报表?我的理解对吗》?
1/648
2016-04-01
房地产企业,增值税附表四
税额抵减情况表
,本期实际抵减税额怎么来的,填写哪一个数
1/1940
2021-05-21
首次购买的税控设备和服务费可以作额抵扣,是要在“增值税减免申报明细表”和"
税额抵减情况表
“两个表里都要填写,对吗?感觉重复了一样
1/906
2016-12-06
老师,想咨询您几个问题,快整晕了。 就是我们公司跨区域发生了业务,4月开了9个点的票但是没有预缴2%税款。 想请教您几个问题: 问题一:按照上述情况,4月做收入账务的时候,销项税额应该计入9%的税款还是7%的税款?如果是4月开票,4月当月预缴了税款,做收入账务的时候,应该计入9%的税款还是7%的税款? 问题二:以您的角度,先开票,跨月再预缴税款会有怎样的风险。 问题三:是不是目前的情况下,5月缴4月税,就必须要缴9个点对应的税额?能不能在
税额抵减情况表
里填写2%的抵减。
4/116
2024-05-09
上个月认证了两份非增值税税控设备及维护费的发票,上月报税时在附表二(本期进项税额明细)里填了一遍税额后又在附表四(
税额抵减情况表
里)填了一遍,是不是不应该在附表4再填一遍?不去税务撤销报表这个月转出一遍那个税额可以吗?
7/632
2017-05-09
老师 购买税控盘收到的专用发票 还要认证吗?还是不认证直接在申报纳税的时候直接在表四填
税额抵减情况表
1/841
2020-05-07
请问一下一般纳税人 交的 税控盘服务费 280元 填表四
税额抵减情况表
和增值税减免申报明细表后 主表还是没显示减免的280元 这是啥情况
1/6676
2019-04-13
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