请问老师,本期跨区域预缴2000,地税系统自动生成了表四税额抵减情况表,但是在总表“增值税及附加税费申报”表中,无看到有跨区预缴那2000元抵减掉?表四在总表第几列显示?
2/908
2021-08-12
筹建期购了金税盘和维护费,这月亏损,请问要填税额抵减情况表
2/648
2016-10-06
上月缴纳280元金税盘费用,用填写在增值税税额抵减情况表的本期发生额中么?本期实际递减税额用填么?期末余额有金额说明不用交税么?
1/1178
2019-08-11
老师请问一下, 增值税的加计抵减问题。我们公司目前是进项税额多余销项税额,所以不交增值税。那我们每月取得的进项税也能加计抵减么,税额抵减情况表要填么。(我们这月的进项税为2873.96,抵减额为287.4,这张抵减的申报表,我这样填对么)
1/708
2019-07-12
买的税控盘 申报时 税额抵减情况表填写了本期实际实际抵减税额,主表中应纳税额减征额 需要填写吗
1/2948
2018-08-13
纳税申报表中的税额抵减情况表中本期发生额是660期末余额是零吗
1/767
2016-09-07
老师早上好,这个月我认证了固定资产小汽车的发票需要填写申报表附件四税额抵减情况表吗?
1/436
2019-08-08
房地产企业在预售阶段的进项税最迟什么时候认证?认证后如何填写(税额抵减情况表)附表四?附表四的内容不会自动带到增值税主表,是不是要手动填写主表内容?
1/499
2020-10-20
进项税额可以加计抵减10%,上个月没有销项税额,不需要交税,也是可以填那个税额抵减情况表的吗,以后需要交税了可以用, 还是说,上个月没有交税,不能填那个表?
1/1591
2020-07-13
本月公司预交劳务增值税72815.53;安装工程预交增值税55045、87。销项税额247706.40 进项税额303228.46 请问附表四税额抵减情况表中本期实际抵减税额怎么样填写?
1/631
2020-07-12
老师,我们单位办理的金税盘,给我们开回来的发票共开了四张,两张专票的,两张普票的,是不是普票的两张可以报税的时候计入到税额抵减情况表里,然后这个办理税控盘的发票怎么做会计分录呀老师。谢谢
1/1024
2018-12-06
您好,老是,请问一下,关于一般纳税人金税服务费的全额抵扣分录怎么做,是不是要先去税务局报备,后在填写增值税一般纳税人主表?然后在填报表四税额抵减情况表,表格该怎么填写?谢谢
1/860
2016-03-31
老师好 航天维护费280,申报表怎么填,我填了税额抵减情况表,主表没有过去数据,
1/927
2019-11-12
老师,我公司本月销售一台固定资产,是属于减按2%征收的那种。请我在纳税申报时我需要填写附表4吗?就是税额抵减情况表?我需要填写减免税明细表吗?是不是只要税额有减税情况都需要填写附表4,只要有减税或免税情况发生,就要填写减免税明细申报表?我的理解对吗》?
1/648
2016-04-01
房地产企业,增值税附表四税额抵减情况表,本期实际抵减税额怎么来的,填写哪一个数
1/1940
2021-05-21
首次购买的税控设备和服务费可以作额抵扣,是要在“增值税减免申报明细表”和"税额抵减情况表“两个表里都要填写,对吗?感觉重复了一样
1/906
2016-12-06
老师,想咨询您几个问题,快整晕了。 就是我们公司跨区域发生了业务,4月开了9个点的票但是没有预缴2%税款。 想请教您几个问题: 问题一:按照上述情况,4月做收入账务的时候,销项税额应该计入9%的税款还是7%的税款?如果是4月开票,4月当月预缴了税款,做收入账务的时候,应该计入9%的税款还是7%的税款? 问题二:以您的角度,先开票,跨月再预缴税款会有怎样的风险。 问题三:是不是目前的情况下,5月缴4月税,就必须要缴9个点对应的税额?能不能在税额抵减情况表里填写2%的抵减。
4/116
2024-05-09
上个月认证了两份非增值税税控设备及维护费的发票,上月报税时在附表二(本期进项税额明细)里填了一遍税额后又在附表四(税额抵减情况表里)填了一遍,是不是不应该在附表4再填一遍?不去税务撤销报表这个月转出一遍那个税额可以吗?
7/632
2017-05-09
老师 购买税控盘收到的专用发票 还要认证吗?还是不认证直接在申报纳税的时候直接在表四填税额抵减情况表
1/841
2020-05-07
请问一下一般纳税人 交的 税控盘服务费 280元 填表四 税额抵减情况表和增值税减免申报明细表后 主表还是没显示减免的280元 这是啥情况
1/6676
2019-04-13