支付金税额服务费280元,可以递减税额。那么在当月或当年未抵减,需要提前做账递减吗?
1/210
2021-04-06
请问老师,加计递减10%的销项税额小于进项税额,是否要做加计递减分录呢
1/477
2022-03-15
老师,电子税务局增值税申报表中表4《税额递减情况表》,什么企业需要填写呢?什么是加计抵减扣除呢?
1/1718
2020-03-21
老师好:我单位1月份销项税额1004.34元,进项税2215.02元,加计递减额221.5元,由于有留抵税额加计递减没有享受抵减,这样加计递减额需要做分录吗?如果做分录怎样做?
1/601
2020-03-17
你好,我想咨询下,销项-进项已抵扣的金额为实际缴纳税款,在税额递减情况表中,本期实际递减了实际缴纳税款,请问这个是什么政策
1/201
2021-11-29
税控盘的服务费在填写增值税申报表的时候,需要填写的是附表四税额递减情况表还有那个减免税申报表吗?
2/4725
2017-03-10
有形资产总额中资产总额要减去一项递延资产,递延所得税资产算递延资产吗?需要减除吗
2/428
2023-12-23
一般纳税人取得的通行费发票怎么进行加计抵减?填进附表四的发生额还是递减额?
2/427
2022-04-12
老师,电子税务局增值税申报表中表4《税额递减情况表》,第6行“本期发生额”是填写本期认证的进项税额吗?
1/515
2020-03-23
老师,加计递减附表4填上以后期末余额为-1056元,那么这1056元在主表哪里减了增值税呢?
4/712
2021-06-17
申报时加计递减的金额是不是没有体现在增值税申报表的主表上面
9/932
2021-10-20
老师晚上好!我们企业(餐饮业)这个月有进项税,做进项税税额转出时,在附表4里面塡写加计递减(进项10%)是塡写在本期发生额还是本期递减额啊?谢谢啦
2/449
2020-06-16
资产负债表每个月总计金额递减是正常的吗?
1/449
2021-01-07
老师,服务业加计递减进项税,如果本期调减额写0,下个月还能继续递减吗?
3/309
2021-05-19
老师,我递减后销项税额是4330865.29,我用销售税额7724478.47-4330865.29=33936123.19,那我结转的销售税额递减是33936123.19,是吗老师谢谢
2/112
2024-08-11
请问下现金流量表中,递延税款贷项(减:借项)填什么?是填账上递延所得税资产或负债的余额吗?
2/3793
2022-02-22
纳税申报时表四税额抵扣情况表为什么 一般项目加计递减额的本期发生额是灰色的无法填写
1/1388
2020-02-18
税控服务费,应该填在申报表里那里,是写在应纳税额减征额这里吗?,我在表4税额递减情况表写了420,但是我在主表没有显示出来,我应该填在哪里了
1/1055
2018-05-08
老师,我们符合进项税额加计递减,如果算应纳增值税税额是销-进-加计递减这么得出来的么?
1/357
2020-07-21
加计递减的增值税申报表怎么填,
2/1575
2019-05-27