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下列有关控制测试程序的说法中,正确的是( )。 A、
穿行测试
适用于控制测试 B、检查程序适用于所有控制测试 C、不能同时实施控制测试和细节测试 D、重新执行适用于控制测试
1/2608
2020-03-07
下列有关控制测试程序的说法中,正确的是( )。 A、
穿行测试
适用于控制测试 B、检查程序适用于所有控制测试 C、不能同时实施控制测试和细节测试 D、重新执行适用于控制测试
1/1374
2020-03-07
老师 我不明白第7题,
穿行测试
不是内部控制里的嘛?
1/719
2021-12-09
老师,为啥是实质性程序呀?实质性程序与控制测试有先后顺序吗?
穿行测试
好像只用于内控
2/1635
2021-12-13
在内部控制审计中,下列有关
穿行测试
的说法中,错误的是( )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施
穿行测试
B.在实施
穿行测试
时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施
穿行测试
D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施
穿行测试
,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
1/212
2024-07-10
在内部控制审计中,下列有关
穿行测试
的说法中,错误的是( )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施
穿行测试
B.在实施
穿行测试
时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施
穿行测试
D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施
穿行测试
,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
1/163
2024-07-10
在内部控制审计中,下列有关
穿行测试
的说法中,错误的是( )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施
穿行测试
B.在实施
穿行测试
时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施
穿行测试
D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施
穿行测试
,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
1/229
2024-05-07
在内部控制审计中,下列有关
穿行测试
的说法中,错误的是( )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施
穿行测试
B.在实施
穿行测试
时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施
穿行测试
D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施
穿行测试
,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
1/843
2024-03-11
在内部控制审计中,下列有关
穿行测试
的说法中,错误的是( )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施
穿行测试
B.在实施
穿行测试
时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施
穿行测试
D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施
穿行测试
,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
1/217
2024-04-23
老师 能不能举一个
穿行测试
中选择样本的例子?样本一般会是什么呢?
1/661
2023-02-07
答案说B是错的,理由是
穿行测试
一般可用于对业务流程及相关控制的了解,也适用于风险评估程序,我不理解,风险评估时,一般用询问,观察,检查,分析程序,为什么
穿行测试
也可以用?
2/1386
2022-03-21
公司让别家公司开发一个本地吃、穿、住、行APP软件,平台,现在为测试阶段,给与测试者充值分值,用怎样的科目,分录怎么做?
1/636
2017-10-11
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。 A、函证 B、
穿行测试
C、重新执行 D、观察
1/2783
2020-03-02
在了解交易流程和相关控制时,注册会计师执行
穿行测试
相关的说法中错误的有( )。 A.可以确认对重要交易的了解是完整的 B.能够确认控制一贯有效执行 C.可以确认所获取的控制信息是准确的 D.可以评估控制设计的有效性 E.可以识别可能发生错报的环节 F.可以确定控制是否得到执行 G.
穿行测试
了解内部控制形成的结论仅仅是初步结论 H.确认交易流程中所有与财务报表认定相关的可能发生错报的环节都已识别 I.确认之前所做的书面记录的准确性 J.注册会计师需要将
穿行测试
的情况记录于工作底稿 K.
穿行测试
获得的结论可能随着后续实施的程序发生变化 L.
穿行测试
1/395
2024-05-06
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有
穿行测试
才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
1/4628
2020-08-14
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,
穿行测试
评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.
穿行测试
评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,
穿行测试
评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.
穿行测试
评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/142
2024-02-29
元康公司为检验风险管理有效性,将历史数据输入风险管理模型中,把结果与预测值进行对比,根据情况变化和存在的缺陷加以改进。根据上述信息判断,元康公司采用的风险管理监督方法是( )。 A.压力测试 B.返回测试 C.
穿行测试
D.风险控制自我评估
1/321
2024-04-27
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员
穿行测试
过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
2/105
2024-02-29
老师,去面试,公司要求穿正装,是要穿西服吗?
1/1863
2020-04-30
穿行测试
一般可用于对业务流程及相关控制的了解,也适用于风险评估程序 适用于风险评估程序怎么理解?
1/804
2021-06-28
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