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7.下列各项中,不属于
财务控制
措施的是(C ) 。 A.侦算控制 B.过程控制 C.运营分析控制 D.绩效考评控制 老师麻烦看下对错 谢谢
1/114
2024-08-18
7.下列各项中,不属于
财务控制
措施的是(C ) 。 A.侦算控制 B.过程控制 C.运营分析控制 D.绩效考评控制 老师麻烦看下对错 谢谢
1/150
2024-08-18
如何将采用同一控制下企业合并的财务信息还原为采用非同一控制下企业合并的财务信息
1/770
2020-07-01
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
1/263
2023-03-07
财务风险控制主要有哪些方面
1/3053
2023-02-20
什么是财务内部控制的独立性
1/2519
2019-02-16
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
1/601
2024-01-27
老师你好,请问财务部应如何把控成本费用的开支,如何控制成本,如何控制费用?
2/72
2024-07-29
有没有比较详细的财务内控制度
1/337
2022-01-08
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
同一控制下企业合并的长期股权投资和非同一控制下个别财务报表和合并财务报表的入账价值确定
1/6301
2019-06-19
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
1/2091
2020-03-02
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
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2020-03-07
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
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2020-03-07
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
1/658
2020-03-07
财务处理的关键风险控制点有哪些
1/517
2022-11-29
母公司怎么在财务上控制子公司呢
1/1747
2019-04-19
我想学习一下财务内控系统和财务内控制度 老师你好这个应该学习那个课程 谢谢
1/120
2022-04-06
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