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下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
副总财务经理报销不签字,内控有哪些失控?会付责任吗?
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2020-05-06
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2019-02-22
,请问有商业的财务内控管理的课件吗
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2019-03-16
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
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2020-03-30
公司财务内控包括那些方面?要怎么做?
1/770
2019-10-17
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
买税控盘,法人与财务人员约谈都谈什么内容?
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2018-12-06
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2020-11-30
内控上看,分管销售的领导可以同时分管财务吗
1/2701
2018-05-22
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
公司内部各项内控工作,指什么呢
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2015-01-15
中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
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2023-04-21
我想要一份商超的企业内控流程,财务的付款制度
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2023-06-08
加强中小企业的资金管理与财务内控有什么关系
1/359
2019-09-21
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
老师好,内控财务方面的需要怎么做呢?有什么步骤呢?
1/985
2019-04-20
C选项什么意思,是说只审计财务报表有关的内控吗
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2022-06-14
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