企业内部部门信息,企业高管人员信息,企业股东信息,必须按实际填写吗?
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2019-05-24
企业内部审计实务题 题目是请说出该处理所存在的问题
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2020-06-13
建筑业内帐,我可以只有工资部分采用权责发生制(月末计提,次月发放),然后剩下的其他业务全部采用收付实现制吗?
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2017-02-25
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
非同一控制下的企业合并中,非购买方也可编合并报表。对还是错 非同一控制下企业合并,购买日为购买方实际取得被购买方控制权的日期。对还是错
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2023-12-21
"下列有关整合审计的说法中,正确的有(  )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
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2023-03-07
非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并的区别
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2019-03-09
如何划分由居民企业直接控制和间接控制的外国企业
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2015-10-30
电商销售水果增值税和所得税税务局内部税负率一般控制在那个标准
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2019-07-16
同一控利下企业合并,日后内部转让,合并报表如何处理
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2018-07-21
公司往年一直达到小微企业标准,今年业务上去了,资产上半年超过1000万了,我该怎样操作,把资产控制在1000万内? 利润50万内,全年自己可以控制 我们公司短期借款没有。
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2017-07-31
外资企业是三个自然人股东共同控制,工商年检时,投资者信息的实际控制人怎么填写?
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2020-05-20
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
、下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制环境影响应用控制的运行 B、信息技术一般控制通常对全部或部分财务报表认定作出间接贡献 C、编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标 D、编辑检查不能实现应用控制的完整性目标
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2020-03-02
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
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2020-09-25
列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-03-07
请问:了解内部控制里面的:信息系统与沟通,和控制活动里面的信息处理,有什么不一样
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2021-06-24