单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
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2018-09-28
老师您好,建筑业内审,审计目的:股东分红和计算税金,注意事项可以说明一下吗?
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2021-03-08
财税共享服务中心员工审核小规模纳税人季度增值税时,不属于审核内容的是
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2021-12-08
初涉建筑行业,领导让我审查公司施工合同,问一下老师财务审查哪些方面内容?
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2019-07-27
单位内部成立审计组,现主要审计备品备件,主要的流程怎么走,需要干什么工作
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2022-03-02
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2019-12-25
每年内部审计会审计一下财务的报表 然后做个重分类 这个重分类是什么意思
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2017-05-15
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
财税共享服务中心员工审核小规模纳税人季度增值税时,不属于审核内容的是
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2021-06-22
财税共享服务中心员工审核小规模纳税人季度增值税时不属于审核内容的是
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2020-12-14
年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
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2017-11-09
审计表报一般提交外账财务报表还是内账的
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2023-06-02
老师,审核差旅费报销单时应该注意哪些内容?
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2019-05-04
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
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2024-05-23
如何对物业公司的管理费和停车费进行内审
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2017-06-07
公司有两套账,走个人账户的收入以及支出都体现在内账上。现在投资公司要我们提供审计报告,我们以前给他们提供的数据是内账的,那我们现在可以让审计公司审内账吗?好多收入没有报税,支出没有发票的
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2019-01-21
要做公司的产成品内部审计,要从哪里下手呢?
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2017-06-07
深圳市2020年6月份年审是填写哪些内容?谢谢
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2020-06-27
以下关于利用内部审计人员为审计提供直接协助的说法中,错误的是(  ) A.注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 B.注册会计师应当从内部审计人员处获取书面或口头协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师 C.注册会计师应当按规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核 D.注册会计师实施的复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
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2024-02-29
老师你好!内部审核的步骤你可以提供一下吗?
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2016-06-02