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一般的审计,我们被审单位要提供些什么资料给审计部门审核
1/1928
2018-04-18
生产型外贸企业,附加税的计税基础有哪些部分组成的。如内销170456.8,外销456753.05,进项44638.19,销项28977.62,期初留底43114.9,进项转出5532.29,那么附加税的计税基础是多少?印花税计税基础是内外销合计数。
1/1347
2017-08-17
下列各项中,不属于审计业务约定书基本内容的是( )。 A、管理层的责任 B、注册会计师的责任 C、财务报表审计的目标与范围 D、是否对组成部分单独出具审计报告
1/6185
2020-03-02
境内会计师事务所审计年限
1/1211
2023-03-27
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02
小规模企业找审计评估,审计告诉有小部分内容要调整。调账如何操作呢?是在原分录上更正还是在当前月份进行调整?
1/364
2018-12-17
老师在财务软件上一套完整的作账,做了内账和外账还需要做什么了、是直接审核后结转就好了吗 小公司做内部账
1/746
2020-12-07
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
以下哪些业务预算会计记账,财务会计不记账( )。 A.预算会计收支结转 B.财务会计收支结转及内部冲销、受托代理业务 C.预算结转结余内部冲销 D.预算结转结余之间的结转
1/3051
2021-06-18
老师公司申请破产 账目审计 审的是内账吗?
1/855
2020-12-17
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )
1/656
2024-02-06
单位自己请来了内审会计人员,付审计费1000元,请问内帐和外帐各应怎样挂科目?
1/1382
2017-08-08
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。
1/709
2024-02-06
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
1/1116
2020-03-02
财务审计的内容和细则
1/469
2022-05-17
请问公司内部转让股份怎么会计处理呢
1/971
2019-12-13
你好老师!彩钢棚工程的人工造价的标准是多少?内部审核按什么标准来审
1/601
2016-06-03
审计外部证据
1/1320
2017-06-07
业务员报销审计内容是?
1/322
2019-09-23
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。是否对会计师事务所的独立性造成损害,说明理由
1/3253
2019-03-02
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