老师,企业的内控为什么对企业来说,是事前,事中,事后的控制性呢?
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2020-11-01
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
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2021-05-23
请问哪位老师有关于内部审计和风险控制的资料,能否提供一份,麻烦发到邮箱113974678@qq.com,谢谢各位老师!
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2020-02-25
老师,请帮我看一下这道简答题,书上的答案说是内部人控制问题,课程里的老师说是隧道挖掘问题
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2020-09-08
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
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2019-07-10
咱们平台有内控方面的制度流程吗,管控方案吗
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2018-05-18
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是(  )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
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2024-04-22
老师,学堂有关于生产与存货过程中的内部控制的课吗?有的话是听哪个课件,请老师帮忙推荐,谢谢
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2019-09-27
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
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2020-01-02
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
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2019-10-15
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
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2020-04-11
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
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2021-07-16
请问一下,有没有内控制度模板
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2019-07-23
老师,您好,公司人力没有按照公司制定的制度对员工进行月度绩效考核,有什么内控风险么?可以提哪些内控建议呢?
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2020-01-06
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
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2019-01-08
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
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2019-11-06
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09