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老师,这个报告企业信息表里面的企业内部部门信息,是填写公司内部设置的部门吗
1/380
2023-05-09
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
1/682
2021-04-24
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
1/1598
2020-03-02
(6)B注册会计师对销售与收款循环的内部控制实施测试,B注册会计师询问了总经理和部经理该项控制的运行情况,他们均表示由于以前月份很少发现不匹配情况,因此,从2022年6月以后就没有再实际生成和阅读上述专门报告。在B注册会计师的要求下,销售部经理在系统中生成了截止2022年12月31日的专门报告,B注册会计师没有发现存在不匹配的事项。 要求:针对第(6)项,从业务流程的角度指出被审计单位该种内部控制的类型,判断该项控制在防止或发现认定层次重大错报风险是否有效果,并说明理由。 麻烦老师解答一下这道题,谢谢
3/106
2024-06-20
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有( )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
1/1069
2021-05-29
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
6/538
2023-08-01
给工商部门的报告怎么写
1/406
2021-11-10
我们是广告制作部的发票能开装饰画和摆件内容的发票么?
1/1152
2019-09-19
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/313
2017-11-29
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
4/1236
2021-08-12
年度报告是审计部门出的吗
1/707
2018-09-20
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
1/357
2021-05-23
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/2476
2019-10-08
每年1月1日至6月30日要向工商部门提供年度报告是什么报告呀
5/951
2017-04-21
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/431
2017-11-29
老师,什么是验资报告,有什么作用,哪个部门可以出报告。
1/573
2021-12-09
老师,工商部门的企业年度报告书在哪打印?
1/1446
2019-09-16
给工商部门的报告怎么写
1/501
2021-11-10
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
2/200
2021-04-24
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
1/230
2023-03-13
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