自然人独资的有限责任公司需要年审吗?是不是每年都要有事务所出具审计报告?
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2020-04-16
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2019-06-19
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
老师您好财务审核签字承担法律责任吗?
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2021-01-05
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
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2024-01-04
内部审计,老板开了两家公司,一个是学校一个是酒店,现在要内部检查2016年的账,本次任务交给来做,检查都有要检查啥内容,从哪些方面入手
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2017-03-14
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
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2016-07-18
经济业务内容和经济业务内容摘要一样吗
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2017-04-17
高级经济师运输经济专业评审业绩如何写
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2023-07-21
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
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2018-05-09
(6)不违反,理由:审计项目组成员的其他近亲属持有审计客户非重大间接经济利益,不对独立性产生不利影响。 直接经济利益和间接经济利益有什么区别?
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2021-06-25
2个自然人出资的有限责任公司,填写税务信息时,投资方经济性质应该填写什么?
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2019-11-26
请问一人有限责任公司,的年度财务会计报告,要请会计师事务所审计吗?
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2020-04-20
老师,请问下有限公司承担有限责任,这个责任是不是说法定代表人要在注册资金范围内承担有限责任
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2024-11-26
经济普查表代账机构填还是公司内部财务填
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2019-03-21
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期间费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部门开具销售发票。办理付款手续时,直接根据采购人员提供的发票办理支付手续。在财务部负责人的授意下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时间。对于超过授权范围审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发票据所必需的印鉴,有财务主管负责保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管。设置内部审计部,由主管会计兼任内部审计负责人。找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并提出改进建
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2022-05-27
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25
根据会计法律制度的规定,应当在财务会计报告上签名并盖章的有( )。 A. 单位负责人 B. 单位内部审计负责人 C. 总会计师 D. 会计主管人员
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2020-03-22
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
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2021-01-04