安美药业股份有限公司向安徽省审计厅申请对其法定代表人进行离任审计。安徽省审计厅下达文件,决定由安徽九州会计师
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2021-09-15
公司目前报销走的是纸质型报销流程,员工-部门领导审批-财务部审核-总经理审批-出纳付款-会计做账。公司每月安排2次付款但每到报销时间出纳就忙加班审核报销单和付款,有什么方法可以调整一下工作方式吗?
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2019-01-22
老师你好,公司有个政府项目验收,事务所受政府委托对我司进行审计,请问哪个是甲方?
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2019-12-09
下列说法中,说明被审计单位可能存在认定层次权重大错报风险权是() A被审计单位内部控制环境薄弱,进而影响其财务报表权编制;B某被审计单位存在重大权关联方交易;C在金融危机的影响下,被审计单位处于行业衰退期;D某被审计单位权会计主管人员经常变换.
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2020-02-21
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A. 审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 B. 可靠的审计证据是高质量的审计证据 C. 从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的 D. 内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的
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2023-01-31
非企业合并方式下取得长期股权投资,支付的审计费、法律咨询费等中介费 计入管理费用 还是初始成本
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2020-08-28
工程竣工决算审计也是普通的年审吗?
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2015-11-11
PO审计与普通企业年审有哪些不同?
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2020-04-07
公司什么时间要做个报表审计?和年审审计是一致的吗
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2015-11-23
18年审计,19年暂不做,2020年做可以吗
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2019-07-25
公司的账是要找审计每年审一次吗?
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2020-06-12
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
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2024-03-25
18年的审计年审,一般是什么时间进行啊
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2019-01-15
审计是什么时候审计的,主要审核些什么?
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2018-09-05
公司被一家公司投资占股份51%,投资方请了第三方审计对公司审计,审计对我们近三年的账目进行了调整,账目调整科目的摘要写什么内容呢?
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2019-01-14
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是(  )。 A.可靠的审计证据是高质量的审计证据 B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的 D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的
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2021-06-06
审法咨计入长期股权投资初始成本是吗
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2022-04-21
谁能详细的解释一下审计调查的查询法?
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2015-10-07
做审计报告,企业所得税是应付税款法吗
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2019-04-08
审计 是不是 所有的企业 都 要审?时间是一年审一次 还是怎么样?
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2019-01-28