关于公司市场部报的预算,财务这边怎么审核,把控?
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2020-07-26
培训学校的学费如何内部控制
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2019-05-14
强化内部人控制是什么意思呀
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2022-03-26
内部控制的固有局限性指哪些
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2022-03-04
上市公司的独立董事制度,是说董事会成员都必须是独立董事吗?还是设个别几个?
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2018-09-02
我公司控股股东将股份转让给某上市公司,我公司财务报表必须合并到上市公司才报吗
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2019-05-18
上市公司的收入确认改变为控制权转移具体是什么情况呢
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2017-07-21
4、甲公司是一家金银珠宝首饰加工企业,公司聘请某会计师事务所对其存货内部控制的有效性进行评估。甲会计师事务所在对存货进行评估时,发现以下情况: (1)由于公司存货中有很多黄金珠宝原材料,因此公司特别规定、对于这类原材料的保管由库房保管人员W专门负责、调用审批由公司负责生产的副总经理负责、转移则由首饰加工部门的组长P负责。 (2)公司每三个月定期对贵重存货盘点- -次、编制盘点表。会计部门与库房在核结存数量,事后向管理层在报告差异情况及形成原因,经提准后进行相应处理。 要求:根据资料,从内部控制角度分析、判断并指出以上内部控制中存在哪些缺陷;针对缺 陷提出改进建议。
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2022-06-08
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
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2022-05-01
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16
风险评估程序可用控制测试也可用实质性程序对吗?
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2022-05-13
老师请问,我公司(汽车科技) 想和汽修厂 合资成立新公司(我公司不控股,新公司财务设立在对方); 现状是汽修厂管理不够规范,财务制度不健全。这对我公司来说,有没有什么风险? 再者我公司在准备上市,有没有什么影响?
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2020-06-17
强化内部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
哪些是公众利益实体?包括上市公司和法律法规界定的公众利益实体,也包括非上市但按上市公司要求的实体,或者是发行债券交易的实体。 不清楚具体内容
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2019-08-08
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
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2023-03-08
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
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2024-02-20
公司内部各项内控工作,指什么呢
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2015-01-15
单选题28 28、根据公司法律制度的规定,可以担任上市公司独立董事的是(  )。 A 公司董事的闺蜜甲 B 为上市公司提供咨询服务的乙 C 现持有公司百分之一已发行股份的丙 D 现持有公司百分之五股份的 丁公司 选哪个以及原因
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2020-04-19
老师,晚上好,打扰你了,这是一个实务问题,我想问下:邕桂公司控制大海公司是非同一控制下企业合并吗? 如果是非同控,邕桂公司控制大海公司时候就没有商誉了,毕竟就是直接设立的一个子公司,是吗?
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2019-11-17