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会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
1/336
2023-12-26
你好,我是一公司会计助理,主办会计离职了,现在公司
内审
,领导什么都找我我忙不过来了,
内审
的我也不会,不知道怎么拒绝才好
1/758
2021-11-09
老师,
内审
发现报销单有股东在审核处盖私章。问题是当年股东没有个税,如何处理?
1/652
2019-09-06
请问1.外资企业是不是每年都要年审的?要出具审计报告?2.做账跟内资企业一样吗?要编制外币报表又要编人民币报表?
1/1610
2019-10-26
以下关于利用内部审计人员为审计提供直接协助的说法中,错误的是( ) A.注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 B.注册会计师应当从内部审计人员处获取书面或口头协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师 C.注册会计师应当按规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核 D.注册会计师实施的复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
1/6
2024-02-29
你好,在会计
内审
过程中,如何判断一个公司的一项活动属不属于专家评审费,也就是如何判断是否是专家评审费
1/722
2020-07-04
公司总裁任正非有一次去日本出差回来后,报销了自己在酒店洗衣服费用,内部审计发现后由审计部负责人找任正非谈话,要求任正非向公司退还该费用并写出检讨向公司通报 讨论 1审计部是华为设立的一个内部监管机构,竟然可以监督公司 的创始 人任正非,公司赋予内部审计职权范围是什么样的? 2内部审计应坚守怎样的原则?
1/2277
2021-09-01
怎样审核新版企业装修费是否合规,包工包料,发票内容应该开什么?
5/259
2022-03-30
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
知道离任审计会审点什么内容,要注意哪些事项吗?会核对检查大额合同里的细节吗
1/1719
2019-01-19
请问老师。建筑合同,材料购销合同,机械租赁合同,审核有哪些要点?主要审核那些内容
1/923
2019-10-07
【经验咨询】
内审
人员很少能接触到市场信息,做销售授信、折扣方面的审计时,如何能做
1/719
2017-06-07
还有我一个公司那个。他是做那个内外帐吗?现在当中一个股东。有教审计局来审帐,然后还要走法律程序,那我就跟内外账是不是犯法了,我的内帐。走法律程序的话,不是不允许做内帐的吗?
1/810
2020-01-04
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
4/283
2024-06-05
老师,我进的这家公司是做工程的,经常有合同需要我们财务跟着审,有些合同很多内容,不好审呀。审合同有没有技巧性,或如果抓住重点审?
1/385
2019-07-10
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/2011
2020-03-07
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/1395
2020-03-02
财税共享服务中心员工审核小规模纳税人季度增值税时,下列不属于审核内容的是( )。
1/1846
2021-04-21
劳务分包合同财务主要把关审核哪些方面内容?
1/1003
2019-12-14
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
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