23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
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2020-03-10
审计:初创企业,投资人判定投资与否,最看重什么?是净利润,或者资产吗?
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2021-11-22
老师,审计完的账本,再次审计的话还会审计吗,还是审计新发生的业务
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2020-02-26
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
这道题为什么不是产品创新?产品创新不是也包括服务吗?本题种不是新增了安装服务吗?
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2023-03-03
内部回报率为什么不是合适的业绩评价指标
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2023-10-19
畅达公司名下5台车 个人名下10台车 全部签租赁合同租给博瑞创业公司,可否将其折旧算入博瑞创业成本内,减少企业利润
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2022-04-29
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
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2020-05-18
给出了四个论文题,税务会计,财务管理,会计信息化,审计与内部哪个比较好写一点?
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2018-11-04
一个合并会计报表审计,年内母公司新增子公司年初数加到合并报表年初数里吗?
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2022-03-05
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。
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2024-03-04
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
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2017-06-07
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
老师:新手想转行会计,见网上离我近的公司写工作内容/审批财务收支,审阅会计报表,编制预算。到底是做哪些内容?该怎么做呢?请详细介绍一下,谢谢!
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2020-06-09
个税审报出现以对象方式发内部交易错误
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2020-02-09
我们公司在科技创新平台里是卖家企业,收到买家支付的创新券,但是现在这个券还没有兑现,我公司收到买家的创新券该如何做账?
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2019-04-17
公司年底要审记凭证,内部账,比如一张费用报销单,我财务会计人员要承担那些审核责任?谢谢指点
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2019-01-10
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
创新企业的作价入股?
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2019-07-06
创新型企业税收优惠?
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2020-11-05