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老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗?
2/122
2023-12-29
老师 这部分讲的 公允价值计量转权益法 是同一控制下还是非同一控制下的
1/598
2019-05-26
控制科目设置内容不对怎么办
1/651
2020-11-20
有商超完整的内控制度吗,求发。
1/764
2019-03-03
老师:一般纳税人在销项和进项开票怎么控制?必须在几天内开完票?天数,额度都有控制吗?
1/1233
2019-12-18
公司内销和外销同时存在且内销大于外销的情况下,进项税抵扣应该如何控制?税负又该如何控制?
1/904
2019-12-23
控股90%子公司和控股50%子公司进行交易,哪一部分属于内部交易?请老师详细解答
1/859
2021-03-11
内部牵制制度的内容主要包括哪些
1/343
2023-03-08
老师您好,财务管理专业毕业论文关于中小企业的,存货管理和采购业务的内部控制哪个好写?
1/642
2021-12-17
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。 A、不恰当的人为干预 B、未经授权改变主文档的数据 C、不具有一贯性 D、数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
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2020-03-02
老师您好。年终之前,内部管控需要注意什么
3/288
2021-12-08
继续教育电力行业内部控制操作指南哪儿有试题。文件太长了,根本没时间去看
1/1618
2017-11-06
老师,请问库存率怎么计算?一般控制在多少以内?
1/3220
2020-12-03
会计账簿控制的主要内容有哪些
1/412
2023-02-25
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
有没有比较详细的财务内控制度
1/337
2022-01-08
在测试信息技术一般控制时,注册会计师需要对影响系统驱动组件持续有效运行的各个领域实施控制测试,下列各项中不属于测试的内容的是( )。 A、程序变更控制 B、计算机运行控制 C、程序数据访问控制 D、输入授权控制
1/580
2020-03-02
老师,同控和非同控形成控股合并编制合并资产负债表,那么在成本法调整为权益法的时候要不要考虑顺流和逆流交易产生的未实现内部交易损益
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2020-08-05
请问一下老师:这道题我的理解是,开错一张发票并且作废了,还成了内部控制缺陷了,实在无法理解
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2023-07-06
老师,帮我看看标记的这两个例子的关联方关系有哪些。文字部分,第一个为控制和重大影响,第二个为控制和共同控制
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2022-02-12
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