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写格力电器有限公司项目投资问题研究的论文,可以从那几个方面入手
1/173
2022-02-14
我想问下什么是内部控制?要怎么做
1/171
2019-03-27
学堂老师好,帮我解答一下这道题吧。 1、下列关于无形资产的表述中,正确的是( )。 A、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于暂时性差异,应确认递延所得税资产 B、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于非暂时性差异,应确认递延所得税负债 C、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于暂时性差异,不确认递延所得税资产 D、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于非暂时性差异,不应确认递延所得税资产.
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2020-02-07
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
1/2109
2020-05-18
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
1/32049
2017-04-09
全电发票内控管理制度
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2023-08-02
研究院又申请一企业,因为管委会要拨款在研究院,实际操作这拨款是研究院申请这家在支配,现在不知道怎么做帐
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2018-11-08
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
内销与外销对半的情况,增值税税负怎么控制
1/245
2022-01-06
熊超老师的内外账课程。理论多,实际的少啊?
1/539
2018-07-31
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
1/247
2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
1/761
2021-03-23
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
研究开发项目计划书、研究开发费预算、项目组编制,老师这些表格模板可以发给我吗?
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2023-04-24
册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
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2022-03-29
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
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