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老师是不是在控制前提下,母子公司发生内部交易不调净利润,在在权益法下,内部交易要调净利润吗,
1/2400
2019-09-22
老板想让顺清楚公司的资金大数据,好做内部控制,这个该怎么做??
1/609
2019-03-09
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
1/400
2019-10-23
你认为山河公司和东林公司公司理想的公司治理及行政组织结构应该是什么样的,请画图并说明增删理由。 东林属于什么内部控制环境 山河公司属于什么内部控制环境
1/4413
2022-03-11
每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
1/1101
2019-06-18
每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
1/1466
2019-06-18
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
2/455
2023-08-20
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
1/132
2021-05-12
内部控制要求财务在期末对资产做减值评估,请问,实务上应该如何执行这个控制?以及怎么确定减值计提金额?
1/111
2021-12-13
第二问为什么答案答的是内部控制指——发展战略的内容。 问的是战略风险 为什么答的不是这个内容
1/407
2022-07-22
老师,外账费用应做多少,控制在什么范围内,怎么控制呢
3/741
2016-06-23
如果销售的货物有缺陷,给客户开红字发票并赔钱,那么是否需要重开蓝字发票?
1/1058
2020-01-22
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
1/773
2018-07-03
.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润?
1/1824
2020-06-29
2A注册会计师发现甲公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷,影响范围广泛,因此拟发表保留或否定意见。 3A注册会计师在审计过程中识别并累积了3笔错报共计15万元,由于这些错报并不重大,没有超过财务报表的重要性水平,不予调整, 针对材料指出A注册会计师做法是否恰当,若不恰当说明理由
1/633
2020-07-01
同一控制下,集团内部整合不是不是同销售吗?怎么会有销项税产生?
3/948
2019-06-27
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/213
2022-02-06
全电发票内控管理制度
4/410
2023-08-02
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
1/1654
2020-09-09
我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
1/1695
2018-04-22
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