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营改增后,增值税进项税额无法抵扣有哪些情况
1/600
2016-05-19
如果应交增值税科目存在销项税额,进项税额,进项税额转出,减免税款。结转是不是如下: 借:销项税额 进项税额转出 贷:进项税额 减免税款 转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:未交增值税
1/1428
2019-11-04
增值税进项大于销项时,如何结转增值税
1/1512
2019-03-05
增值税进项税额转出和视同销售怎么区分啊?比如用于集体福利,因为没有产生增值,需要进项转出,捐赠又要视同销售,交增值税。分不清楚了
2/608
2017-07-11
何华老师:你在讲餐饮酒店业会计实操的课时,讲到存货及原材料的废损帐务处理时,没有考虑到增值税进项税额转出的帐务处理,我认为这是很重要的也较难掌握的问题。应该和学员指出并讲明这一问题比较好!
1/143
2021-04-03
老师,我想请问增值税进项税额抵扣联认证之后,必须在本月抵扣玩吗?假如我的销项为10万,进项本月认证12万,请问剩下的2万是否可以在下月抵扣呢?
1/467
2019-11-23
请问增值税进项税额转出,多转了一笔可以调整那,已经跨月了
1/573
2019-07-02
税局要求 增值税进项税额抵扣情况自查,这个主要是查什么东西 注意些什么?
5/1029
2017-05-25
增值税进项税额以前有认证留抵,上月又开了销项发票,同时也有进项税额认证,这怎么写分录?
6/558
2021-10-11
老师,月末要进项税转出余额转到未交增值税里吗
1/194
2020-04-01
老师,我问一下,3月有进项票,未认证,分录怎么写。是直接写 借:库存产品 借:应交增值税--进项税额 贷:应付帐款 还是写: 借:库存产品 借:应交增值税--待认证进项税额 贷:应付帐款
1/283
2020-05-05
增值税专票进项税转出怎么处理?
1/1237
2019-08-05
老师,请问一下,我司是每月都是按1.5的税负率算交增值税的,现在我算错了,在勾进项票时多勾了进项税额88000,本来按正常1.5的税负算的话本月应交增值税55000的,但现在多认证了88000的税额后,下月初我报税时会出现这种情况,公司不用交税还余了33000的进项税额可放到下月用,这样的情况怎么办?税局会不会因为我司不交税罚我们?或查我们?那我需要做什么?下下月报税时我需要怎么处理?需要补交本月的税吗?
1/752
2019-08-30
增值税专用发票进项发票没认证可以做进项税吗在账上做应交增值税-进项税额吗如果做进项税了呢
1/1352
2017-02-22
#提问#老师,如果增值税销项税按项目划分,本月还有增值税进项税额,月底结转未交增值税的时候怎么划分到项目中
1/283
2020-03-24
老师,车间用的劳保用品、车间用的机器,公司的车的修理费开的增值税专票都可以抵扣增值税进项税额对吗?
1/314
2021-06-25
没有开始营业月底怎么结转增值税进项税额?用到哪些分录?
1/434
2021-04-06
税务局打电话给我司说增值税进项税需要转出,家政服务和融资担保的发票不符合规定,那我申报增值税进项税额项目转出时,应该选择哪个转出?
1/10
2024-07-09
老师请问,增值税进项税额是每个月需要结转到未交增值税,还是一直在借方余额累计起???
1/568
2019-07-12
应交增值税进项税额余额为贷方负数是什么意思?
1/3159
2019-03-07
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