老师,那个销项税2020年没有结转到已交税金,但实际上税金已经交了,这个月直接结转到已交税金有问题吗?还需要调整其他什么不
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2021-12-09
实际操作中本月缴纳上月增值税可以借应交税费~应交增值税~已交税金贷银行存款吗?而且上月月末也没有结转应交税费~未交增值税。
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2018-11-13
老师好,增值税期末有留抵,余额是全结转到已交税金吗,还是留在未交税金那?
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2020-05-21
能不能告诉我增值税期末怎么结转?那些已交税金,预交税金,等都用不用结转?最好具体,全面些,
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2017-09-23
账上已经设置应交税费-已交税金科目的,在计算城建税及教育附加的,是不是直接按照这个科目的发生额来按照税率计算?咱们在计算附加税的时候,是按照实际缴纳的来计算还是按照应交的来计算?好疑惑
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2017-03-13
应交增值税 里面的已交税金是核算的什么?
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2019-03-20
上月把已交税金做在未交增值税,这月如何更正
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2017-06-26
老师:我想问下,小规模内账我五月已经做了收入当时没交税,现在七月交税了,借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:银行存款,应交税费怎样能平呢
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2016-08-10
老师,已经缴纳上年年末的增值税后分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金), 贷:银行存款, 是这样吗?
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2015-12-01
老师,请问,月底如有本月要交纳的增值税,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 实际缴纳时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 吗?做练习时 ,答案是 借:应交税金-已交税金,为什么呢?
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2015-01-26
老师,之前缴纳增值税做的分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金),贷;银行存款,检查科目的时候发现,这些增值税2020年都已经交了,但这个余额4371.28应该怎么平?
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2021-03-18
老师,我们上个月没有计提增值税,然后打印对账单,发现扣款了,分录怎么做?借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(已交税金) 同时做这两笔吗?
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2021-12-01
帮我看下,进项不抵扣(因有业务需求要缴税) 交税时: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 请问这样做可以吗,月底已交税金还要怎么结转?直接开票按收入缴税,现在的销和进不用管
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2024-04-16
老师您好 麻烦问一下 应交税费总额是看科目余额表借方累计还是贷方累计啊?那 已交税费总额呢?
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2021-12-03
老师,应交税费-应交增值税、应交税费-已交增值税、应交税费-未交增值税,这三个科目,在月末的时候是如果做分录转化的呢?
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2015-10-15
应交税费—应交增值税—未交增值税什么情况下结转到已交增值税下?
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2020-03-23
借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,和借应交税金-已交税金,贷:银行存款有什么区别呢,不都是次月缴纳增值税吗
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2020-07-16
本月交上月增值税,会计分录借方是应交税费的未交增值税,之前公司是应交增值税的已交税金,到底是哪个
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2017-01-15
想问下 工商年报的 纳税总额数据是填应交税金还是 已交税金?
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2018-04-12
新准则下应交税费的会计处理??求解答 新准则下,一般纳税人企业应交税费当月缴纳增值税5000元,做分录: 借:应交税费--(已交税金)5000 贷:银行存款5000 这样应交税费明细账上面,已交税金科目就会有余额5000,这样到月底或者年度该怎么处理呢??是一直在账上面挂着吗?还是转到哪里??要是转怎么做分录????急急
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2014-09-09