我在私营的物流公司工作,公司今年扩大经营,开设了两个分点,想实现分点的账目,总公司这边管控,所以要制定新的财务管理制度,我这边没有头绪,要怎么做这个财务管理流程,包括财务内控管理
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2020-02-03
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
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2022-04-09
了解相关内部控制为什么可以应对特别风险??了解内控不是风险评估阶段吗?为什么可以应对呢?
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2022-04-20
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-04-29
下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是(  )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
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2024-03-19
老师,我们是运营食堂的,一般客户都是刷卡消费,我一部分我们财务比较好控制,另外一个月可能会有几次接待,接待都是对方单位和我们业务部联系,然后业务部直接对接他们做菜吃饭,都是先吃后付钱,有时候业务部如果不和财务部说,我们根本就不知道有这笔接待餐费要收,或者业务部自己都要忘记有没有这笔钱,我就想问一下有没有好的内部控制这一流程
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2019-06-17
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )
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2024-02-06
老师,建筑公司预算部门在财务上起什么作用,建筑财务如何去控制成本费用,是根据合同的工程量吗?
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2021-09-22
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
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2022-03-29
内控制度包喊哪些制度
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2022-07-08
同一控制下企业合并的长期股权投资和非同一控制下个别财务报表和合并财务报表的入账价值确定
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2019-06-19
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。
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2024-02-06
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13
某行政单位内部实行备用金制度,某日财务部门向单位内部相关业务部门核定并发放备用金500元,款项以库存现金支付,数日后,单位内部相关业务部门到财务部门报销备用金480元,财务部门以库存现金向其补足备用金,做出该行政单位发放和报销补足备用金时财务会计和预算会计的分录。
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2020-05-26
公司刚成立,之前未设财务部门 ,现在该做什么
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2017-03-02
财务部门需要复审考勤表吗?
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2021-10-10
老师,您好,有没有财务部门分工的文档可以给我参考下的,谢谢老师
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2019-10-09
财务通则和财务部门的职责与权利有什么不同呀
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2017-03-31
老师你好,这章主管财务部门是啥意思啊,我这里没有呢,怎么填呢?财务章可以吗?
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2019-07-27
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
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2023-12-09