一个公司上市前在筹资,没有外帐,都是内帐,会计做这样的内帐有什么风险吗?
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2018-11-13
老师你好,我现在在的公司只要求我做内账会计,说外账让代理公司代理,我在这家公司会有风险吗
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2019-08-19
、下列各种做法中,能够降低检查风险的有( )。 A、恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围 B、限制审计报告用途 C、审慎评价审计证据 D、加强对已执行审计工作的监督和复核
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2020-02-25
列有关审计证据质量的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的可靠性受其来源和性质的影响,并取决于获取审计证据的具体环境 B、从外部独立来源获取的审计证据一定比从其他来源获取的审计证据更可靠 C、评估的重大错报风险越高,要求实质性程序获取的审计证据的可靠性越强 D、审计证据的可靠性越强,需要的审计证据的数量可能越少
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2020-03-07
老师好,企业的应付利息涨幅过大,大概涨幅为160%,这种情况是正常的吗?有什么审计风险呢?
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2022-06-17
下列各种做法中,能够降低检查风险的有( )。 A、恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围 B、限制审计报告用途 C、审慎评价审计证据 D、加强对已执行审计工作的监督和复核
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2020-03-07
甲公司大量境外客户在2020年度回款缓慢。A注册会 计师将与之相关 的重大错报风险评估为高水平,并据此扩大函证程序的样本量,以获取 针对其可回收性的充分、适当的审计证据。
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2022-11-25
风险评估程序为什么在整个审计过程都要执行
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2021-01-03
老师,请问有合作客户在签合同前想先看我们上一年度的审计报告,这个可以给的嘛?有没有什么风险呢?
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2021-07-19
审计里的,风险评估程序,控制测试,实质性程序,分析程序,细节测试之间的区别是啥,联系又是啥
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2020-06-24
会计签完字后,备注票据的合规性和准确性已审核行吗?因票据会计无法核实其真实性,这样备注规避其风险行吗
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2017-02-24
检查风险的高低取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性为什么错误,审计程序设计的合理性和执行的有效性不是影响着检查风险吗
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2020-04-13
下列有关影响进一步审计程序范围的说法中,正确的有(  )。 A.实际执行的重要性水平越高,则越可以缩小进一步审计程序的范围 B.如果评估的认定层次重大错报风险越高,则越应当扩大进一步审计程序的范围 C.如果拟从控制测试中获取更低的保证程度,则应当扩大控制测试的范围 D.如果拟从控制测试中获取更高的保证程度,则应当扩大控制测试的范围
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2021-06-07
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
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2018-05-09
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
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2016-07-18
“合理保证的审计业务检查风险要求控制较低,有限保证的审阅业务检查风险要求控制较高。”请问这句话如何理解
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2022-04-27
举出一个关于会计师事务所发生审计风险的实例
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2023-04-07
工厂的厂房也有风险提示:从价计征纵向比对异常风险提示,那该怎么办呢
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2018-08-13
建材厂为一企业提供水泥管。之前两年的工程。因为他们一直没有审计。我们未开票给他们。今年让开10万普票给他们,这样有风险吗?
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2018-08-16
公司正在进行年度审计,要求提供一个人民银行出的企业信用报告,去弄了以后直接给了审计公司,这样会不会有风险呀?需不需要在企业信用报告上注明只用于某某公司审计业务?
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2017-04-20