你好,请问审计过来审国高财审税审,主要是内容是
2/448
2021-03-19
老师要是内审要出审计报告吗
1/451
2023-03-15
在一家工业企业工作,企业为宣传企业文化,会定期发行内部刊物。我写文章向该内部刊物投稿并被发表。内部刊物的编辑部门支付了我一定报酬以示鼓励。这笔报酬在计算个人所得税时,应该作为稿酬收入还是应该并入我当...
1/1287
2017-06-29
什么企业什么情况下需要审计,怎么我就职这么多中小企业,从来没有经历过税务审计和专项审计?
3/1667
2022-01-19
老师好!我们公司工程部对已完工程结算聘请了造价咨询公司来完成,我们公司的内部审计部又对已完成的工程结算进行了竣工结算审计,那这两部分费用应该怎样计?
1/1183
2019-04-19
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
补充:投资企业向联营企业或合营企业投出非货币性资产。会计处理:本质上为内部交易中的顺流交易,即:投资企业在分享被投资方净利润时,应当将未实现的内部交易损益抵消掉。 投资企业投资时点向联营企业或合营企业投出的非货币性资产,是否属于内部交易呢?
1/327
2024-04-22
企业有哪些内部控制制度?
1/600
2017-06-07
企业内部部门信息,企业高管人员信息,企业股东信息,必须按实际填写吗?
1/696
2019-05-24
PO审计与普通企业年审有哪些不同?
1/1050
2020-04-07
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
0/1481
2021-01-04
税收审计收入环节的审计包括哪些内容
1/434
2015-12-18
我们公司执行的是小企业会计准则,2021年审计的时候,审计公司给我们用新的企业会计准则出了审计报告;然后22年审计的时候,换了一个审计公司,新的审计公司说去年审计用的是新的企业会计准则,所以今年也要按新的企业会计准则出报告,并且让我们公司去变更企业会计准则,不能再用小企业会计准则了 请问这个一定要做变更吗?我们公司还想继续用小企业会计准则
8/357
2023-03-01
审计有没有政府某部门针对某企业的 还是只有税务这种稽查、抽查 会不会存在谁来查账内容合不合理 原始凭证合法性等啊 然后对企业和做账人处罚的啊
1/968
2017-12-22
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
1/253
2023-12-09
我是国有农场教师,农场欠发教师的工资,我们要求将工工资额计入企业职工内部个人往来账上,而农场却把我们这部分工资计企业往帐了,问企业职工内部个人往来帐和企业往来帐这两个科有什么区别?
1/908
2021-11-17
老师您好,我现在位于一家商业公司任职内审,想咨询一下内审的年度审计需要怎么开展呢?具体工作方向怎么走?
1/260
2019-11-12
企业有内销和外销收入,外销部分需要计征印花税吗?
1/3536
2019-07-11
拨付给企业内部各单位使用的备用金计入什么科目
1/1109
2021-12-28
关联报表中企业信息表里的200企业内部部门信息怎么填写
1/6974
2019-04-23