关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-02-25
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
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2021-06-27
你好,某生产企业,一半是外销,一半是内销,那么增值税负怎么控制,控制在多少
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2021-12-18
老师收到这个信息,需要填报吗 【郑州市建筑企业服务中心】2021年度建筑企业信用综合评价于2022年4月19日启动,近期将截止申报。在郑州市行政区域内从事建筑市场活动的勘察设计、施工企业以及监理、招标代理、造价咨询、工程质量检测等相关机构,须尽快登陆“郑州建设信息网”>“郑州市建筑企业信用评价系统”,按要求录入相关信用信息。 注意事项: 1.2021年度信用评价启用新系统,需要重新注册。 2.不参与信用评价的建筑企业将列为市场监管和资质动态核查的重点对象。 3.推荐使用火狐或者谷歌浏览器。
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2022-05-31
内销与外销对半的情况,增值税税负怎么控制
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2022-01-06
A企业在与B企业的合并交易中,用账面价值500万元,公允价值600万元的库存商品和300万元的货币资金购买B企业的100%的控制权,假定企业并购交易中a企业用银行存款支付3万元的评估费用等合并费用,其他资料略 写一个会计分录
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2022-10-11
技型中小企业评价调查税费总额是否包含个税和社保
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2023-02-16
初级会计实务中内部控制如何理解?
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2022-02-17
加强中小企业的资金管理与财务内控有什么关系
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2019-09-21
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
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2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
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2021-03-23
检查风险与可接受的检查风险的区别是什么?
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2021-12-01
正在做一份问卷调查,这道题答过的就不用答了, 如下财务总监管理职能,请做过财务总监的您按实际花费时间多少排序_________________________________. A、参与、支持战略和重大决策制定; B、 组织会计核算; C、日常财务管理与控制; D、风险管理与控制; E、财务分析; F、财务预算与全面预算; G、绩效考核与评价; H、纳税申报与筹划; I、投资者、银行等利益相关者管理。
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2017-04-07
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
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2022-03-29
请纳税人检查主行业及备案中会计制度准则是否正确.怎么检查
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2019-12-24
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
企业的内控是指什么企业内控是指什么
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2021-05-22
老师 长期股权投资这一章的题,甲控制乙,为什么甲的两项资产公允价值与账面价值不一致,也要调乙的净利润?这里也不是内部交易啊
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2021-04-28
工商年检中企业控股情况,一般企业填私人控股还是其他控股
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2020-05-26
非同一控制下企业合并也要比较合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值差额吗? 不是说时候权益法下才会考虑这两者的大小关系吗?怎么控制合并下的非同一控制企业合并也要考虑?
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2020-05-04