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公司代收客户车款 帮客户买车 不是主营业务 赚取服务费 最后剩的钱可以做成 借其他应付款 贷其他业务收入吗
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2022-07-12
企业制托儿所收的费用包括学费,伙食费以及代购的被子费,购买伙食以及被子等物品我是做到营业费用的,那收的伙食费以及被子费是否可以用来冲减这些费用,分录做借银存,贷其他应付款,借其他应付款,带营业费用,还是说伙食费和被子钱要做到其他业务收入
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2020-02-26
请问老师,内账我们老板另一公司本月收入50万,我这边公司代收货款20000,而老板的那家公司中有5000装卸费和叫车费600应该是我们的收入,有800是应该让我们代付款的,那内账我可以借银行存款20000,贷其他业务收入装卸费5000,其他业务收入叫车费600,其他应付款代付款800 其他应付款老板另一公司13600可以这样不,内账不交税
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2021-06-24
老板总共收了体检费27600 第一次老板给经理转了11000,经理支出票据金额10640,第二次老板给经理转了1740,经理支出票据是1740, 另外经理还自己收取了体检费900元, 老板共收27600 借:其他应收款—老板 27600 贷:其他业务收入 27600 经理把1740支出票据给我, 借:其他业务成本1740 贷:其他应收款—老板1740 老板给经理转款11000,经理支付10640,剩余360 借:其他业务成本10640 其他应收款 —经理 360 贷:其他应收款—老板11000 另外经理自己收取体检费900元 借:其他应收款—体检费900 对吗?
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2020-02-28
三种特殊销售行为的会计处理是什么? 三种正常销售行为的会计处理是什么? 其他应收款,其他业务收入,其他业务成本是什么? 完工百分比的应用 举例说明
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2020-02-21
我这边是酒店公司,门店采购物品把钱打到我们公司,我们向供应商买货,供应商给我们开票,月底我这边做账 借其他应收款 贷其他业务收入 借其他业务成本 贷库存商品。我这边确认收入和我们开不开票给门店有关吗?
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2022-01-27
老师,我们公司还有一笔业务,带学生参观学校。这样做对吗? 问题:老板收到7800元参观费(120元/人,120元包括车费餐费) 经理收到学生参观费3600元 经理收到老板转账4000元(付大巴车费) 经理给我支出证明车费4000元 餐费550元 茶歇953.5元 以上是所有的往来。 我做的分录 1.借:其他应收款—老板 7800 贷:其他业务收入—参观费 7800 2.借:其他应收款—经理3600 贷:其他业务收入—参观费3600 3.借:其他业务成本—参观费5503.5(4000+550+953.5) 贷:其他应收款—老板4000 其他应收款—经理1503.5
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2020-03-02
食堂师傅借款(借--其他应收款-1000李师傅,贷:现金1000)冲账时,(借:管理费用1000-职工福利,贷:其他应收1000李师傅)。这样对吗?还有职工吃饭刷卡消费的收入我应该做收入吗?(借:现金/其他货币资金1500食堂收入,贷:其他业务收入1500食堂收入)。这样做对吗?
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2019-03-17
上月我们代收了老板另一家公司货款20000,老板那家公司的装车费共10000属我们公司其他业务收入,这装车费期中有1000是她们公司账户收,其余9000含在代收款20000中。内账我借银行存款20000 贷其他业务收入1000 其他应付款对方公司19000可以吧
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2021-06-24
我公司代理保险 ,收到客户保险费,借库存现金,贷其他应付款,付给保险公司,借其他应付款,贷库存现金,多出部分是服务费,借库存现金,贷其他业务收入
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2015-11-19
收到款的时候做账:借银行存款:10万 贷:其他应付款10万 返款:借其他应付款10万 贷:银行存款86640.09 贷其他业务收入:13359.91
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2022-02-11
公司在外面订产品给客户,先收到客户的货款借其他应付款贷银行存款,外面做好产品直接发给客户我这边的分录是借其他应付款贷其他业务收入,公司还末付款给外面,这个账务处理怎么做?
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2019-01-16
老师你好,购买商场储值卡10万元赠2千,做会计分录是借其他应付款~商场卡10万贷银行存款10万,其他业务收入2000可以吗?
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2022-03-21
公司请来的外租车,在我公司领用柴油500元,实际成本300元,可以做会计分录借:其他应付款500 贷:原材料300 其他业务收入200吗?
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2018-10-12
老师你好,请问出租无形资产和固定资产、包装物是其他应收款,结转成本是其他业务成本,其他业务成本不是对照其他业务收入呢,好像我有点记混了,怎么理解呢?
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2020-02-29
刚才说老总代收了房租 20万 内帐分录是 借 其他应付款20万 贷 其他业务收入20万 ,你的回答是要确认应交税费,什么税啊
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2017-01-08
10月收的加盟商1万意向金,开了收据,已入账,(借银行存款:1万;贷:其他应付款1万)11月收回原意向金收据,意向金转加盟费(加盟费3万),11月实际收款2万,重新开具收据,金额3万,11月账务处理:借其他应付款1万,其他业务收入1万,借银行存款2万,其他应付款2万,这样处理对吗
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2018-11-05
摘要是兑现其他公司三包款 借:其他业务收入 应交税费-应交增值说销项税 贷:其他应付款 请问这个分录怎么理
1/952
2016-08-22
请问,对方违约,收取对方押金不予退还,借其他应付款,贷其他业务收入,以上分录对否?其他业务收入二级科目怎么设?
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2019-08-10
我们单位是物业公司,当时我们单位收了一笔钱,通讯公司给我们的款项,这笔钱由我们收费区领导转账给我们,没开过发票,当时是进的其他应付款暖气费,我们问他,他说是收暖气费差价,现在他想起来了,不是暖气费,而是通讯费,通讯费应该近其他业务收入科目,现在领导想让我们把这笔钱改正过来,摘要也得注明是通讯费,17年收的,现在改正求怎么解决?
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2019-07-07
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