您好,老师,增值税的期末账务处理是不是这样呢: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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2019-12-08
上年利税总额中的应交增值税是实际缴纳数吗?
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2018-07-17
老师,一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录是否是这样 一、计提本月应交增值税(结转)借:应交税费—应交增值税—转出未交增值 贷:应交税费——未交增值税 二、支付上月增值税 借;应交税费—应交增值——未交增值税 贷:银行存款 三、年末结转增值 借:应交税费——应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值—进项税额 贷:应交税费—应交增值—转出未交增值
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2022-01-15
借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.60 贷:应交税费-应交增值税-进项税 41480 应交税费-应交增值税-减免税款 1050 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60 借:应交税费-未交增值税 11089.47 贷:银行存款11089.47,上月进行留抵207822.13,这分录对不对
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2016-10-26
老师一般纳税人:月末结转增值税业务 (1)如果销项税>进项税 @借:应交税费—增值税—销项 贷:应交税费—增值税—转出未交增值税 @借:应交税费—增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—增值税—进项税 @借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—转出未交增值税 (2)如果销项税<进项税 @借:应交税费—增值税—销项 贷:应交税费—增值税—转出未交增值税 @借:应交税费—增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—增值税—进项税 @后面还要做一笔留底的分录么?
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2021-08-26
老师,月末有需要缴纳销项税额,冲减预交的增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 分录是这样吗?
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2022-08-15
预交的增值税可以直接冲应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗因来平时就是做的就是借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值-转出未交增值税
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2018-08-11
借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.60 贷:应交税费-应交增值税-进项税 41480 应交税费-应交增值税-减免税款 1050 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60 借:应交税费-未交增值税 11089.47 贷:应交税费-应交增值税-本期转入数11089.47 借:应交税费-应交增值税-本期转入数11089.47 贷:银行存款11089.47 是不是这样?
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2016-10-26
本月交本月增值税 应交税费-应交增值税(已交税金),本月交上个月增值税 应交税费-未交增值税
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2017-09-11
月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 是不是说反了,不应该是自未交增值税明细科目转入应交税费-应交增值税?
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2020-07-03
我公司建筑业,上月我公司预交增值税2万元,这个月应交增值税8万,减去预交的2万,实际缴纳增值税6元,我计算增值税附加税是以8万为依据,还是以6万为依据
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2018-07-10
本月只有进项,并且已经认证,月末是不是要结转增值税,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进接 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2017-10-28
附加税的税额是按实际要交的增值税额来计算吗
1/2906
2018-07-17
想问下建筑实操,应交税费——简易计税——扣除增值税,简易计税怎么会可以扣除增值税?
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2021-03-07
实操广硕电子122号凭证结转增值税,转出未交增值税14784.47是不是错了。应是57284.47
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2017-05-23
在外地预交税怎么算?例如增值税应交10万,在外交增值税1万,城建税预交300元,增值税实交9万,对吧,城建税拿9万乘7%,6300元,同时城建税300元要不要再扣除,只交6000,还是不扣就交6300元?
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2018-10-09
是建筑业营改增新户,把销项税额入应交增值税—销项税额1000,进项税入应交增值税—进项税额500,实际交税进项税1000-销项税500=500,会计分录怎么走?
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2017-03-17
上月算预交增值税的时候多算了 实际交了没那么多,请问上月账面上的未交增值税这个月怎样做会计处理?
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2016-12-14
增值税计提的时候是不含税销售额计提的,实际交款是按照含税销售额交的增值税。这个怎么做分录?
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2017-11-24
销项300,进项200,前期留抵200. 分录: 借:应交税费-应交增值税(销项) 300 贷:应交税费-应交增值税(进项) 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交交增值税 100 借:应交税费-未交交增值税 100 贷:应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗?
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2022-04-08