老师公司之前未收到专票于是将税费计入其他应收款,拿到专票后将其他应收款转回应交税费是要在其他应付款借方添加负号吗还是放在贷方
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2023-03-14
企业销售商品,应收未收到货款,计入哪里?
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2020-07-14
加工款100000万,已开发票,销项税6000,里面包含30000的其它应收款违约金,款未收,如何做分录
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2019-09-26
老师,我们分公司注销了,现在还有以下科目有余额:1,应收账款 ,2,其他应收款,3,预收账款,4,应交税费,5,其他应付款(与母公司的往来),6,未分配利润,请问分公司注销要怎么结转以上科目,需要做哪几个凭证?如何再与母公司合并?分录又如何做,谢谢
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2020-04-24
我这边是个分公司现在要注销,目前账上货币资金61342.69,其他应收款17206.88(1886.88收不回来,其他可收回),应付账款167618.03(对总公司的),应交税费-3042.1,其他应付款65720(也是对总公司的),未分配利润-149312.36,请问下这个清算报表应该怎么填?我自己试填了下,麻烦老师帮忙看下,剩余财产计算和分配明细表我总觉得不对,但是又不知道如何填?
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2020-05-21
小规模公司 季度缴税,开票及缴税账务处理,这样样记账对吗?开发票时:借: 应收账款1000 贷:主营业务收入970.87 应交税费-未交增值税29.13季度缴税时:借:应交税费-未交增值税29.13贷:银行存款29.13
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2018-11-08
公司是收租的,如果应收未收的物业的押金,需不需要挂账?借:应收账款 贷:其他应付款—押金
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2019-09-17
老师收到发票时,做分录--借:应收账款某某公司 贷:主营业务收入及应交税费未交增值税对吗?
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2019-02-26
记销售的时候借应收账款,贷主营业务收入,货应交税费应交增值税销项税在月末转出应交税费未交增值税的时候做分录为借应交税费应交增值税转出未交增值税,货应交税费未交增值税,交税时的分录为借应交税费未交增值税,货存款。那么在没有进项税的前提下应交增值税销项税的余额积累起来怎么消化。
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2019-01-11
三年未收到的应收账款,可以作为资产损失在所得税前扣除吗?
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2020-04-05
老师您好,我去年年末确认了一笔收入,发票未开,税金也未提,今年做账的时候怎么提税金?如果借:应收账款 贷:应交增值税的话应收账款又增加了,老师能不能帮我解答一下,谢谢
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2020-03-24
收到一得款做:借:银行存款 贷:应付专项款 月未结转应该怎么做
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2018-10-17
销售商品,货款未收到,同时以银行存款代垫运费,代垫的运费计入应收账款还是其他应收款
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2019-05-12
老师,我有笔分期付款的到时点了需要确认收入,但是没有打款也尚未开票,是不是可以借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-待转销项税额?
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2018-11-07
应收账款对应科目也是计入未分配利润么?
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2019-10-26
其他应收款跨年未收回,怎么做财务处理
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2019-10-24
应收账款收回但未入账一般是怎样处理
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2022-04-06
应收帐款用结转到未分配利润吗?
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2020-12-31
用友软件维护费收到发票未付款入其他应付款还是应付账款
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2019-05-20
应计入管理费用的费用已付,还未收到发票,应计入预付账款还是其他应收款
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2021-02-28