公司内部各项内控工作,指什么呢
1/766
2015-01-15
注册会计师在对被审计单位的信息技术进行审计时,通常优先评估的有( )。 A、公司层面信息技术控制 B、信息技术一般控制的有效性 C、信息技术应用控制的有效性 D、信息技术应用控制设计的合理性
1/1034
2020-03-02
内控制度属于什么课程那
1/443
2019-04-10
控制型和财务性风险的区别
1/503
2023-02-20
一般性控制里的程序和数据访问授权与应用控制中的如何区分
1/740
2018-07-20
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是(  )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
1/405
2024-03-15
表外披露的主要内容包括()。 A.董事会报告 B.内部控制报告 C.管理层讨论与分析 D.高管情况
1/1771
2022-06-24
财务上监督内控机制时间
2/400
2019-05-21
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是(  )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
1/9
2024-05-06
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
2/305
2022-01-18
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
1/8
2023-03-01
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
1/176
2022-03-31
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
1/7
2023-03-01
电商销售水果增值税和所得税税务局内部税负率一般控制在那个标准
3/1508
2019-07-16
物流运输公司内控管理制度有哪些内容?
1/1567
2018-05-22
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
1/1156
2020-02-03
老师,内部审计与内控的区别是什么?
1/6586
2019-02-28
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
1/4531
2019-09-30
如何理解货币资金合法性控制
1/240
2023-03-08
下列各项中,属于控制活动要素的是(  )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
1/301
2024-03-15