收入和费用需要按一定的比例控制吗
1/724
2017-12-20
对中淮公司和江淮公司的内部控制环境做出评价,并给出相应的完善建议。
1/15
2023-04-20
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
1/762
2019-10-25
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
3/574
2019-02-25
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )
1/13
2024-02-07
问题一.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润
1/4056
2019-08-13
下列关于固有风险和控制风险的说法中,错误的是(  )。 A.固有风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 B.控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在 D.控制风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性
1/12
2024-05-05
下列关于固有风险和控制风险的说法中,错误的是(  )。 A.固有风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 B.控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在 D.控制风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性
1/456
2024-04-24
下列关于固有风险和控制风险的说法中,错误的是(  )。 A.固有风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 B.控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在 D.控制风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性
1/450
2024-03-24
案例讨论 38岁的程某是锦化化工集团氯碱股份有限公司聚醚分厂八万吨环氧丙烷车间工段长。程某在任职期间,发现在对本厂丙烯(环氧丙烷原料)回收装置的尾气排放进行控制后,可使丙烯消耗降低,进而提高环氧丙烷产量,产生超过公司计划的“余量”。为此,程某曾问过企业有关负责人:“我们超额完成生产计划,能不能多发点奖金?”得到的回答是:“我们没有这个权利。”这就造成了一种局面:一方面职工超额完成产量的积极性得不到鼓励;另一方面,节能回收装置长期得不到有效利用,大量的环氧丙烷随着尾气排放消耗掉。于是,程某就从生产的源头开始,买通了车间主任、段长、班长,为其提供货源;对计量人员、门卫施以小恩小惠,用空车票充当重车票出厂,买通监控人员,删除监控录像。这样,自2002年3月到2006年1月间,以程某为首的犯罪团伙先后作案100余起,共盗窃本单位环氧丙烷和聚醚3500余吨,每人每次所得少则数千元,最高达到15万元。可见,程某等人的合谋串通行为形成“侵占国有资产一条龙”,破坏了内部控制交叉控制的功能,内部控制制度形同虚设。 要求:(1)内部控制的局限性可以概括为几个方面?(2)该案例中体现了内部控制的哪方面局限
1/4331
2020-03-22
请以内部债权债务,内部存货交易为例,举例说明合并报表与汇总报表的区别。
1/653
2020-06-18
非同一控制下的控股合并产生的商誉,为什么在长投被卖出部分的时候不是按比例算商誉,而是将商誉全部计入初始投资成本 B选项
2/3556
2019-06-01
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
1/6376
2019-07-10
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后,审计工作底稿归档前以书面形式向集团管理层及治理层通报了值得关注的内部控制。问是否恰当,及理由 答案是恰当的, 但是我认为这个是不恰当,因为值得关注的内部缺陷,应该是与治理层沟通,并且应该在审计报告日前就以书面形式沟通好 所以,请老师看下,是我哪里理解错了,还是答案错了
2/2131
2020-10-07
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是(  )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
1/249
2024-04-22
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
1/1252
2020-01-02
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
2/1223
2019-06-13
老师企业的住宿费和餐饮费的比例控制?
1/869
2019-11-30
制定的方案还有初级内容?
5/539
2017-06-08
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
1/435
2022-07-16