什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
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2020-07-28
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
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2019-07-15
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
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2020-07-28
报税后风险测评怎么测。。
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2019-04-03
我们可以给劳务公司开内容是人才测评服务费的发票吗
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2021-12-14
老师,工程的控制价评审费应计入什么科目
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2020-03-25
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
老师,关于成本控制,管理费用应该控制在多少范围之内,主营业务成本应该控制在多少范围内,人力成本应该控制在多少范围
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2021-03-31
不是要在非财务报告的内部控制重大缺陷事项段中描述吗
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2022-07-24
老师:CPA基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,也可以对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。这种说法对吗?
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2016-09-07
请问“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”是强调事项段吗?
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2021-04-03
第一题,共同控制:指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。(  )。 第二题,对商誉进行减值测试分摊的资产组范围不能大于分部报告准则中的报告分部。(  )
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2021-09-23
控制测试为什么不是必须执行的审计程序
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2020-12-28
检查程序为什么不适用于所有的控制测试
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2021-01-03
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-02-25
控制测试为什么不是必须执行的审计程序
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2020-12-29
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-02-25
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
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2021-04-24