反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
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2022-03-31
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
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2023-03-01
电商销售水果增值税和所得税税务局内部税负率一般控制在那个标准
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2019-07-16
佳宝公司是一家上市公司,最近连续两年亏损,经营陷入困境。经审计发现,佳宝公司的重大决策权一直被控股股东控制,控股股东把佳宝公司当作“提款机”,占用佳宝公司的资金累计高达10亿元。佳宝公司存在的公司治理问题属于(  )。(2019年) A.代理型公司治理问题 B.“内部人控制”问题 C.剥夺型公司治理问题 D.企业与其他利益相关者之间的关系问题
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2021-07-11
物流运输公司内控管理制度有哪些内容?
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2018-05-22
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
如何建立财务管理内控机制
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2020-04-01
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
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2020-03-02
学校里的部门内控管理
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2023-12-04
对中淮公司和江淮公司的内部控制环境做出评价,并给出相应的完善建议。
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2023-04-20
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
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2019-10-25
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
下列关于固有风险和控制风险的说法中,错误的是(  )。 A.固有风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 B.控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在 D.控制风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性
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2024-05-05
下列关于固有风险和控制风险的说法中,错误的是(  )。 A.固有风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 B.控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在 D.控制风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性
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2024-04-24
5、目前我国企业内部管理仍存在很多问题,对如下问题按重要性程度进行排序_______________________________________________________________。 A、治理机构不健全,治理机制不完善;B、缺乏明确或科学合理的发展战略;C、缺乏足够的高素质管理人才;D、风险管理和内部控制体系薄弱;E、经营管理观念不适应现代市场经济发展需要;F、管理基础薄弱;G、产品、技术和管理创新能力不足;H、决策权过分集中,决策机制不科学。
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2017-01-18
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )
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2024-02-07
问题一.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润
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2019-08-13