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老师 上个月有笔销售 我做了 借:应收账款30万 贷:主营业务收入283018.86 贷:应交税费—应交增值税16981.14 发票上个月开了,也报过税了 这个月应该怎样做呀,谢谢老师
2/509
2016-06-02
销售商品做这样的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 现在钱到账了 怎么分录啊
1/246
2020-04-23
公司1月销售货物,分录:借 银行存款 贷 主营业务收入,应交税费应交增值税销项,且1月申报了增值税;2月的时候补开了发票,在2月申报表中未开票收入里冲减了1月申报的这笔收入,分录红冲了1月的分录,这样对么 只红冲是不是不对啊,应该还要补笔收入的凭证吧
2/464
2017-03-22
公司是做来料加工的,客户的来的料有报废件我们把的卖废品了,现在是把废品钱给客户了但是卖废品的时候我记账是借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税进项现在把钱给客户了,应该怎么记账?
1/403
2017-09-21
2017年11月做暂估分录借:库存商品贷:应付账款~暂估应付款,12月收到发票做借:库存商品红字,贷:应付账款~暂估应付款红字,借:库存商品,借:应交税费~应交增值税~进项,贷:应付账款。之前多估了,要不要再做一笔分录冲销多估的金额,借:库存商品,贷:主营业务成本?
1/676
2017-12-02
当月销售单收到全款已经开票,分录是这样写吗? 借:银行存款-农商8700 应交税费-应交增值税-销项-1300 贷:主营业务收入-装饰画10000 我们银行收到10000,
1/495
2019-09-09
小规模企业,什么情况下需要把销售收入的凭证写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 然后填利润表的时候,营业收入里,包含应交增值税那部分吗
1/444
2019-01-14
知道客户是转银行,应收账款和应付账款可以不做,直接做银行存款的增加或减少不,钱可能是几个月后转来。借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
1/815
2018-07-07
老师好,我公司是做餐饮业的,进的原材料2000直接就用了,直接做成主营业成本了,那这原材料还要做分录吗? 例如月底公司一共开票 借:库存现金4000 贷:主营业收入 3880 贷: 应交税费-应交增值税120 结转成本时 借:主营业务成本 2000 贷:库存现金2000 这样做对吗?如不对,应该怎样做啊!麻烦您帮我写一下正确的分录哦
2/670
2016-12-06
公司有一个公寓,收到客户的租金、押金,但是是个人住的,就开张收据,关键是不开票的情况下应该怎么做分录,放主营业务收入,应交税费的明细科目是不是应交增值税(销项税)
13/465
2019-01-26
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25还是做⑤贷:主营业务收入 -12679.25 贷:预收账款12679.25
1/608
2019-12-25
老师,超市生鲜配送中心,进猪肉30000元,蔬菜16500元,水果5480元,税率是3%,借:库存商品 贷:应付帐款如果批发供应,要交什么税 借:应收帐款—xxx,贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税 老板肯定不愿交3%增值税 以上分录对吗
1/508
2019-12-19
开出发票后,借:应收帐款 贷:工程结算,我想知道:这个贷方的“工程结算”,相当于主营业务收入,是不包括增值税吗?我理解的这样:借:应收帐款 贷:工程结算 应交税费——应交增值税——销项 对吗
1/457
2019-11-07
请问,如果开发票10000,税为300,用软件记分录是不是直接如借:银行存款 10000 贷:主营业务收入9700 应交税费-应交增值税 300 不用做成本分录或其他分录是吗
3/665
2016-12-01
您好:老师,收到大米货款,但没有给对方开票,要做无票收入处理吗?借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销销税额 对吗老师,谢谢
1/267
2022-01-18
上个月收货款,借:库存现金。贷:主营业务收入,贷应交税费一应交增值税一销项税,但这月发现收的是银行存款如何冲
4/400
2021-05-28
如果收入是10000,那么分录应该做借银行存款1000贷主营业务收入9708 应交税费应交增值税292这样做吗
1/528
2019-08-30
老师请问如小规模开票借:应收账款 15000 贷:主营业务收入14550 应交税费-应交增值税450,这450元税费需要结转到成本里吗?
1/579
2019-10-29
借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费―应交增值税 借应交增值税 贷银行存款 这样分录就做完了吗?增值税这一块的还用做什么分录吗?
1/1133
2019-05-05
老师!请教下!我在12月份做了笔暂估成本的分录借主营业务成本20000贷应付账款20000 1月份发票来了我冲销了借主营业务成本20000红字贷应付账款20000红字 做了笔正确的分录借主营业务成本16600应交税金-应交增值税(待抵扣进项)3400贷应付账款20000 可是我的利润表上营业成本显示负数了,这个怎么调啊?谢谢!
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2016-02-18
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