请问这道题A为什么不对?是不是因为内控信息化控制,自动化时才一贯执行,其他的情况是设计和执行,所以不对?老师上课讲的时候我有点理解不了
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2019-07-15
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2022-01-01
检查企业内控制度要从哪些方面检查?具体要怎么检查?
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2018-01-24
2021的视频还没开始,现在在听2020年课程,已经打印的2020讲义可以配套听2021年视频吗?会不会所讲的内容顺序不一样?
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2021-02-09
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
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2024-04-16
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2023-03-25
中级中长期股权投资,讲的权益法是在非同一控制的情况下吗,所以是按公允价值算的,那如果是同一控制下,是什么情况,企业合并分了同一控制和非同一控制,这个不用分吗
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2018-05-30
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
房地产企业安装的监控系统应计入什么会计科目,入开发成本--配套设施对吗?
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2014-10-12
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
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2022-05-25
房地产企业公共配套和基础配套怎么区分,燃气和给排水是属于公共配套吗
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2022-03-23
你好,请问企业一般是不是要求会计做两套账,一套假账应付税务,审计等,一套真账留内部?
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2016-05-19
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
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2022-04-04
控股90%子公司和控股50%子公司进行交易,哪一部分属于内部交易?请老师详细解答
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2021-03-11
如何区分,1.同一控制下企业合并..2.非同一控制下企业合并,3.合并以外其他方式?这3类,另外3.能不能特别解释一下?
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2020-06-18
什么是指企业由投入资本本身而引起的各种增值
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2015-12-14
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
讲义里的帐套的课目余额表,在哪能看到?
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2018-08-21
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
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2020-11-30
老师,内账课程的附件七八九在哪里下载
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2015-06-01