在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
用财务软件做账,分部门核算,独立核算和非独立核算可以放在一起核算吗???
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2017-03-14
建筑类国企里边的内审和会计关联性大不大?如果没过过审计的可以做这份工作吗?做审计还得从头在来,会不会做两年审计之后会计的知识又颓废了?
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2017-10-17
软件服务行业,去年成立,还未满一年,内资企业,需要内审吗?
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2017-04-17
为了获取合理保证,注册会计师应当获取充分、适当的审计证据,以将审计风险降至可接受的水平,使其能够得出合理的结论,作为形成审计意见的基础。下列关于审计证据的相关说法中,正确的有( )。 A、从外部独立来源获取的审计证据比被审计单位内部生成的审计证据更相关 B、审计证据包括支持和佐证认定的信息,也包括与这些认定相矛盾的信息 C、会计师事务所接受或保持客户时实施质量控制程序所获取的信息不属于审计证据 D、在某些情况下,信息的缺乏本身也构成审计证据
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2020-03-07
请问工会委员会独立建账适用什么行业性质,应该选什么会计制度
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2021-07-20
想请问老师,公司内部食堂,非独立核算的这种。收到员工餐费应该怎么做账?不是很清楚
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2021-03-12
老师 你好! 我们新开了一个独立部分,需独立核算,这种情况投资款,怎么做账
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2020-06-01
老师,请问企业内部物资调入调出怎么做账,各部门不是独立核算的但财务数据要分开体现出各部门的收入与支出
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2018-12-18
注册会计师在对被审计单位整体层面的风险评估过程进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括( )。 A、被审计单位是否已建立并沟通其整体目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划 B、被审计单位是否已建立风险评估过程,包括识别风险、估计风险的重大性、评估风险发生的可能性以及确定需要采取的应对措施 C、被审计单位是否已建立某种机制,识别和应对可能对被审计单位产生重大且普遍影响的变化 D、会计部门是否建立了某种流程,以识别会计准则的重大变化
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2020-03-02
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
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2024-06-05
老师,你好,我想考今年的注会审计,可是对于审计职业道德影响独立性的哪一章,一直弄不明白,不会做简答题,想问一下老师有没有好的办法帮我解决一下看怎么可以做这一道简答题
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2019-10-14
一家个独公司是门店,然后有几个分店也就是分支机构,但是看了一下税务登记资料有几家是独立核算的,有几家是没写独立核算。那是不是独立核算的就要分开独立做帐,公章,发票章,银行帐户等都得独立做一套,没写独立核算的可以跟部部一起做帐,章,发票跟银行帐户都能不能就一套?
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2017-11-08
企业变更独立核算后一年内不得再变更?
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2019-09-01
在《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出的总体目标中,“会计审计业实现高质量发展”这一部分提出,跨部门、多维度的行业()体制机制进一步健全,监管合力进一步增强。
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2022-07-10
非独立核算的分公司账务上需要怎么处理,税务申报方面怎么做?属于省内非独立核算
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2018-05-23
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
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2022-08-09
分公司 核实方式:独立核实 就是分公司以自己的名义做账 非独立核算 就是自己不做账 给总公司做账 分公司相当月只是做内部的台账 我理解对不?
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2023-04-28
项目部独立核算,建筑公司代项目部付供应商材料款时怎么做会计分录
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2019-03-28