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中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
1/339
2023-04-21
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/213
2022-02-06
行政事业单位内部控制报告 写几张合适或者过关?
1/514
2017-04-08
一个良好的其他货币资金的内部控制应达到什么
1/15
2022-05-20
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
1/353
2020-05-11
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是( )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
1/249
2024-04-22
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
1/602
2022-06-14
老师好,请教新成立的建筑设计公司是制定財务制度还是准则?谢谢!
1/306
2020-04-24
我想要一份商超的企业内控流程,财务的付款制度
1/205
2023-06-08
有没有建筑工程公司内部制定的增值税发票管理制度呢
1/455
2020-02-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A.控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B.注册会计师在进行风险评估时,如果认为被审计单位控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的 C.良好的控制环境本身就能够防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报 D.有效的控制环境能为注册会计师相信在以前年度和期中所测试的控制将继续有效运行提供一定基础
1/1203
2021-06-03
老师,请问执照经营范围有,国内广告设计制作。这样能开,展架设计制作、条幅设计制作,三折页设计制作这些项目的发票吗
1/1016
2019-06-26
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )
1/13
2024-02-07
老师, 有企业研发准备金内部制度吗?
1/39
2022-06-20
机械厂内控要怎么做才能监督控制到位呢,是纺织设备制造的,对这块成本用什么方法来核算会更好的。
8/788
2017-06-09
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
1/75
2022-01-18
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/2899
2020-10-06
根据合众思壮在2017年至2020年存在虚假记载,查询了该期间公司相关年报公告中,有关年度财务报表和内部控制审计出具情况如: 2017年度由北京兴华会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。 2018年度由信永中和会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)。 2019年度由上会会计师事务出具审计报告(保留意见/并附关键审计事项/其他信息)。 2020年度由上会会计师事务出具审计报告(附强调事项/关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。以上说明什么问题
5/225
2024-03-21
假如各个部门的领导,不了解会计,那我讲哪方面的知识让他们知道公司的账务制度呢
1/659
2017-11-13
行政事业单位的内部控制措施,归口管理是什么意思?
1/2072
2021-12-19
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