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物流运输公司内控管理制度有哪些内容?
1/1567
2018-05-22
*5. 关于控制测试的目的,最恰当的说法是:()(单选 A.测试内部控制是否得到有效执行,进行风险评估,根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响 B.为了发现控制缺陷,提出管理建议 C.为了发表审计意见 D.编制前期底稿
1/216
2024-02-29
老师,内部审计与内控的区别是什么?
1/6586
2019-02-28
小企业会计准则和企业所得税法差异在制定层面,企业内部,加强员工方面有哪些建议
2/448
2020-04-08
老师,长投权益法下的内部交易是当年全部扣掉,以后年度实现加回来,那控制法下合并报表里的成本法追溯权益法的时候,也和个表的权益长投一样,会把以后年度实现的损益加回来吗
2/457
2023-07-01
下列各项中,属于控制活动要素的是( )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
1/301
2024-03-15
如何建立财务管理内控机制
1/544
2020-04-01
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
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2020-03-02
同一控制下,长投初始成本以相当于最终控制方的账面价值的份额+商誉,商誉为什么不是按份额,如果只购买了最终控制方一部分股权,商誉全部结转,若另一家子公司购买剩下的股权,那就没有商誉呢
1/2935
2019-01-18
初创公司,要从哪方面着手了解公司的整个情况?怎么制定公司内控制度,资金管理?
1/1529
2019-03-03
老师 我们挂一家建筑公司 对方给出要求 这个控制合理吗?是不是理解成本提供在90%~92%范围内,毛利控制在8%左右?
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2021-12-03
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
学校里的部门内控管理
1/70
2023-12-04
老师 我们挂一家建筑公司 对方给出要求 这个控制合理吗?是不是理解成本提供在90%~92%范围内,毛利控制在8%左右?
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2021-12-03
老师 我们挂一家建筑公司 对方给出要求 这个控制合理吗?是不是理解成本提供在90%~92%范围内,毛利控制在8%左右?
3/179
2021-12-03
老师,这个题目是成本法转权益法我知道,丧失20%部分为什么用3000万做初始投资成本呢?为什么不是4500万*40%做初始投资成本呢?之前成本法下是非同一控制下的吗?怎么知道是同一控制转权益法还是非同一控制下转的?
1/1088
2019-09-03
老师,我单位是施工方,挂靠别家企业,我单位内控制度应该怎样做?
1/664
2020-06-07
对中淮公司和江淮公司的内部控制环境做出评价,并给出相应的完善建议。
1/15
2023-04-20
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
1/762
2019-10-25
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
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