老师我新接手一家公司的帐,发现前会计填报4月份增值税申报表时把9%税率的销售额填入13%了,导致多记增值税,银行实际缴纳比账面金额多交656的增值税,5月做账将多交的增值税计入“应交税金-转出多交增值税”,我想知道这笔多交的增值税在6月的增值税申报表填在哪里?6月份没有进项和销项发生,那我还能在6月调整吗?还是需在有进项和销项发生额的月份再调整这笔多交的税款?
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2019-07-13
给员工发奖金交个税吗超过多少钱交个税税率是多少?
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2017-12-14
19年的附加税,多交了,现在收到多交的税金,怎么做账
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2020-08-27
是我应交多少税金
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2020-11-11
1万元的增值税发票,税率1%要交多少税金?附加税要交多少?
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2021-02-05
收到税务局退回以前月份多交税款怎么做分录
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2020-06-07
金店定税31000要交多少税
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2015-12-02
申报表上增值税比金税盘多2分钱,交税时按申报表金额交的,相当于多交2分钱,怎么做账,
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2019-04-10
老师好!转出多交增值税要怎么转呀?我只转到未交增值税就停了,越来越难懂了
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2020-03-19
有家单位是建安,现在 是小规模,打算下月升为一般纳税人,但手上还有老项目未完工,未开票如果升了一般纳税人后,税率为11%,但建筑业老项目好象是可以申请为简易征收的吧请教老师,这家建安企业应该怎么做,升为一般纳税人后才不会多交税金
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2018-03-02
中国人寿佣金15OOO元,应交税金多少,到手多少
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2019-05-14
老师,我们是一般纳税人,我们在14年年度企业所得税那里出现多交税金11757.46元,现在要调平这个税金,我应纳税调增多少?怎么计算?
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2019-08-26
老师提一个问题。我对无形资产产生这个175%扣除差异,不明白,看题。想问一下按我们正常去理解既然税务局给我们175%的扣除无形资产,最后总摊销的费用应该就多,那么当期应交所得税就会减少。但答案这里是形成了一种可抵扣的差异,虽然不确认为递延资产,但也是未来少交税的意思,既然未来少交税,反推当期就多交税,这不是与我们正常理解当期少交税相违背吗?
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2021-05-27
上个月把留抵当成增值税,所以产生税金(城建税,'...)多交了100多,那这个月怎么做才能冲销多交的税金
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2016-07-06
老师,请教一下,4月份的时候税率改了,但是签的合同税率是16的4月份开了一部分16,一部分13,16的部分3月份已经交过税了,4月份报税的时候把16和13的又全部按13的又申报了一遍,做了更正申报,产生多交税款了,多交的税款汇总到期末留底税额了,这种账务怎么处理呢?
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2019-07-13
您好,马老师,前期在交税时多交了,后期要抵减多交部分税费,多交部分其实是没有收入的,我现在要问的是前期多交部分税金在当月要计提税金及附加吗,
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2019-08-02
建筑业预计9月开230万发票,还未收到成本票,又不想多交税,如何做账呢
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2019-09-06
这个月报税时发现我计算税负的时候算错了,进项税勾少了,需要多交税款,现在在勾选进项票,是不是勾选认证的发票必须是12月份的呢?
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2019-01-07
请问,5月份税款计提并缴纳了,然后申报期还没结束的时候因为有一项可以退税,重新去税务局做了更正申报,然后多交税款月末做分录的时候,摘要怎么写
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2019-06-03
8月份开错客户纳税号,现在拿回来,冲红打印红字专票,然后再根据之前开一个一模一样的发票,只是税号改正确了,这个月会不会多交税?我这边是根据进项发票来填开的,之前的都已经抵扣了
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2021-11-09