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应交增值税中的 待抵扣进项 与 转出未交增值税,是一个科目吗?单位有一个分录是:借:,,应交税费-应交增值税-进:10000,贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 10000,是什么 意思?
1/1135
2017-04-08
请问,非应税项目进项税额转出有哪几种情况?谢谢!
1/929
2015-10-14
老师,外购的东西用于赠送给个人或者用于非应税项目,要视同销售处理,请问这个视同销售的销项税额的计税依据是什么?比如我外购一批材料用于公司员工宿舍的翻新,购入时材料的成本是1万,进项税额是1700元。
2/647
2015-12-18
请问一下, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 最后这两个科目都有余额的吗
1/6
2023-03-15
请问老师。应交增值税下面有明细科目。进项,销项,已交,等明细科目。这几个明细科目在月低的时候会让应交增值税这个大科目产生一个余额在贷方。然后我根据这个余额。来结转未交增值税。借:应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税。这样做的对吗
1/1083
2019-05-09
你好,请问增值税一般项目为负数,即征即退项目为正数,合计增值税税额为正数,应该怎么报税?
1/1391
2019-05-05
结转增值税时可以进项销项一起做分录吗?借应交税金-应交增值税-销项税,借应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税金-应交增值税-进项税额,
10/792
2018-11-13
进项大于销项,借:应交税费一未交增值税 贷:应交税费一应交增值税(转出多交增值税)。 末级科目转出多交増值税有余额,什么时侯可以没余额
1/754
2016-09-29
应交税费的科目,应交税费-应交增值税-进项税额,转出未交增值税,销项税额,进项税额转出,应交税费-未交增值税 哪些要结转 ,哪些月末没有余额,哪些月末是余额的?
11/729
2018-11-12
如果有需要做进项税额转出的,以下会计分录是否正确?记入时,借 相关科目 借 应交税费-应交增值税-进项税额,贷 银行存款。 转出时,借 应交税费-应交增值税-进项税额,贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出。这样的话,进项税额转出余额为零。
1/996
2018-12-04
纳税人兼营免税项目或非增值税应税劳务而无法准确划分不得抵扣的进项税额部分,不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额,按公式计算不得抵扣的进项税额=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(万元),应纳税额=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(万元)。 这个(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)是不是写错了?只要乘以免征的?
3/2459
2022-03-12
应交增值税下的明细科目有:进项税额、销项税额、已交税金、预缴增值税、转出多交增值税,那么应交增值税审报表的期末留抵的计算公式是什么
3/246
2023-10-19
前几个月 进项大于销项 需不需要做如下会计分录是吗: 结转增值税进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交水费-应交增值税-进项税额 结转增值税销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/899
2019-03-06
应交税费应交增值税进项税额的科目代码是什么
1/3648
2015-12-12
1.增值税销项,进项不管交不交税,是怎么转出非尼?一般年初有余额吗? 2.我来个新单位,我看他们销项一直不转,进项也不转,直接用增值税余额做,借应交税费,应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费未交增值税一般计税,这样正确吗?正常的应该怎么做
2/278
2021-01-17
自产货物用于增值税应税项目 为什么不视同销售 缴纳增值税
1/1468
2019-05-16
科目余额表里面进项税额比销项税额多,需要做分录吗?比如需要通过应交税费_应交增值税_转出未交增值税或者应交税费_未交增值税科目去计提和结转吗?
2/8
2024-04-12
“应交税费-应交增值税-进项税额转出”科目的余额月末要转到“应交税费-未交增值税”是么
1/487
2019-03-19
什么叫增值免税项目?增值免税项目都有哪些
1/2127
2019-04-28
非成品油复合柴油增值税发票可以在工程机械项目上抵扣吗?
1/1592
2019-06-05
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