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下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )
1/656
2024-02-06
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。
1/709
2024-02-06
单位自己请来了内审会计人员,付审计费1000元,请问内帐和外帐各应怎样挂科目?
1/1382
2017-08-08
请问申请了创新券后,要做账务处理吗?如果不做,那么用了创新券后做账的时候怎么做呢?
1/1573
2018-10-22
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
1/1116
2020-03-02
科技创新资金的账务处理
1/10
2024-07-30
学校大学生创新创业比赛获得奖金5000元,学校要收税800,合理吗?
1/3694
2019-04-03
审计外部证据
1/1320
2017-06-07
财务审计的内容和细则
1/469
2022-05-17
你好老师!彩钢棚工程的人工造价的标准是多少?内部审核按什么标准来审
1/601
2016-06-03
业务员报销审计内容是?
1/322
2019-09-23
9. 单选题 随着企业扁平化、( )、数据化的不断深入,企业中人的价值创造能力和效益被放大,一个小人物或非核心部门的微创新就可能带来商业模式的颠覆式创新。 (本题2分) A.流程化 B.扁平化 C.数据化 D.信息化
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2021-12-23
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。是否对会计师事务所的独立性造成损害,说明理由
1/3253
2019-03-02
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
1/3424
2020-06-10
老师,用信息不对称解释下 企业初创阶段愿意用外部资金,在稳定发展期愿意用内部资金的 这样的筹资偏好。
1/423
2020-06-13
收到科技创新局的高新补贴怎么做账吗?
1/1781
2019-10-17
老师您好,我是新手会计,准备进一家散装水泥经销公司,做内账主管会计,可是我真的一点经验都没有,请教老师我该怎么开展工作
1/602
2019-06-14
本人新手,现在在一家新的商务咨询公司做会计,老板说只要我做内账,因为有外聘的财务公司做外账,请问作为新人的我该怎么做内账 ,公司也是新成立的,以前没有会计~
1/1409
2019-06-20
新手,在一家健身房应聘了内账会计,目前健身房在装修阶段,前期我要怎么做?
1/1472
2017-08-03
内资和个体户也都要年审吗? 我说的年审是每年会计师事务所过来审计,出审计报告的那种
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2016-12-27
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