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老师关于企业内部控制的书籍有哪些值得推荐的呢?
1/1739
2019-09-23
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
1/1096
2020-07-20
想了解会计基础工作规范中的内部会计管理制度听哪个课
1/262
2020-06-20
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
2/1751
2019-04-16
老师 我不明白第7题,穿行测试不是内部控制里的嘛?
1/719
2021-12-09
在测试信息技术一般控制时,注册会计师需要对影响系统驱动组件持续有效运行的各个领域实施控制测试,下列各项中不属于测试的内容的是( )。 A、程序变更控制 B、计算机运行控制 C、程序数据访问控制 D、输入授权控制
1/580
2020-03-02
#提问#每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
2/564
2019-06-18
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1200
2015-12-27
老师,有没有民非组织的项目实施单位的内部财务管理制度、会计核算制度,项目资金管理办法?
1/240
2021-04-10
我想学习一下财务内控系统和财务内控制度 老师你好这个应该学习那个课程 谢谢
1/120
2022-04-06
老师,外账费用应做多少,控制在什么范围内,怎么控制呢
3/741
2016-06-23
会计制度总则一般包括会计制度制定的() () 会计组织机构设置()()()()()财务报告要求
1/620
2020-03-11
总预算会计机构应建立健全内部稽核制度。( ) 请选择: 对 错
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2024-06-28
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
财务在内部成本控制中如何发挥作用,具体的操作方案
1/793
2019-02-22
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是( )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
1/405
2024-03-15
审计押题3 老师,书面沟通的不是独立性和值得关注的内部控制缺陷吗
5/530
2023-07-20
怎么帮助企业做好内控呢,应该规范哪些流程,制定哪些制度呢?公司是餐饮行业
1/328
2017-04-07
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
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2022-01-18
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