、下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。
A、信息技术一般控制环境影响应用控制的运行
B、信息技术一般控制通常对全部或部分财务报表认定作出间接贡献
C、编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标
D、编辑检查不能实现应用控制的完整性目标
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2020-03-02
可以发下现金流量表编制的方法吗,每项内容的编制依据
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2018-07-24
问题一.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润
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2019-08-13
老师早上好,请问财务内控制度从哪方面着手写?是指库存现金制度,固定资产制度,债权债务制度之类吗?还是写具体生产流程中需要控制的资金支出?
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2019-08-15
我们现在应收这块比较乱,请问有什么好的控制方法吗??
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2019-05-11
我们现在应收这块比较乱,请问有什么好的控制方法吗
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2019-05-11
为什么同一控制下企业合并用权益法,非同一控制下企业合并用购买法
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2021-06-09
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
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2019-07-10
还有销售公司要求财务部做一份成本控制方案,请指导下
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2019-04-12
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是( )。
A.了解内部控制体系各要素
B.控制测试
C.实质性分析程序
D.风险评估程序
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2024-04-22
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
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2020-01-02
(1)判断根据最终控制方和法律形式判断甲公司与乙公司的合并类型。
(2) 写出2019年甲公司合井乙公司的会计分录。
(3)写出2020年编制合并则务报表时该集团与内部债券有关的会计分录
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2022-03-14
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
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2020-04-11
请问一下,有没有内控制度模板
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2019-07-23
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
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2019-01-08
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
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2019-11-06
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是
为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者
的信息需要。( )
5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层
有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( )
6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表
编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经
常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
长期股权投资中同控中合并日被控制方在最终控制放合并报表中净资产账面价值的份额,其中的净资产账面价值指的是被控制放,还是最终控制发,还有图片中内生中为什么要以被控制放的账面入账,不是不看个别报表,看的是合并报表呀
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2020-06-12