老师:我找不到会计论坛付费区,只有论坛交流,各位上课老师都说:课件会上传传到会计论坛付费区
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2015-07-20
老师,你好,请问在会计论坛里面的初级资料怎么下载呢?
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2015-03-06
你好,请问在会计论坛里面的资料怎么下载?
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2015-03-06
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
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2020-04-11
请问一下,有没有内控制度模板
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2019-07-23
下列有关内部专家的说法中,错误的是(  )。 A.内部专家需要遵守独立性要求 B.内部专家需要遵守会计师事务所的质量管理政策和程序 C.内部专家需要遵守保密原则 D.注册会计师发表非无保留意见提及内部专家,无须与内部专家讨论
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2024-02-29
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
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2019-11-06
经营管理控制是属于哪个控制措施
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2019-11-11
控制科目设置内容不对怎么办
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2020-11-20
如何理解企业的内控?内控包括那些方面?如何理解资金管理?资金管理包括什么内容?
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2022-05-11
有商超完整的内控制度吗,求发。
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2019-03-03
3、以下各项中,不属于内部控制的人工控制的适用范围的有()。 1.存在大额、异常或偶发的交易 2.监督自动化控制的有效性 3.在处理大量的交易和数据时,一贯运用事先确定的业务规则,并进行复杂运算 4.针对变化的情况,需要对现有的自动化控制进行人工干预
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2022-03-22
公司内销和外销同时存在且内销大于外销的情况下,进项税抵扣应该如何控制?税负又该如何控制?
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2019-12-23
有没有建筑工程公司内部制定的增值税发票管理制度呢
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2020-02-07
内部牵制制度的内容主要包括哪些
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2023-03-08
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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2021-05-29
初创公司,要从哪方面着手了解公司的整个情况?怎么制定公司内控制度,资金管理?
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2019-03-03
熊超老师的内外账课程。理论多,实际的少啊?
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2018-07-31
关于会计核算:在销售与收款、采购与付款、生产与仓储流程穿行测试中, 资金流、 实物流、账务流和单据流与各个控制节点(根据企业内控应用指引和IPO审核案例) 均存在 一定逻辑关系,请结合你所应聘岗位和IPO审核内部控制规范要求,简要说明如何与各业务 部门对接梳理四者关系,如遇突发问题如何处理?
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2023-09-11