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你好,我想问一下开专票的
应税项
目怎么把经济代理服务更改为金融服务?要怎么操作?
2/666
2019-08-08
去年的这个凭证金额做错了,影响了账面上的应收款项,现在要怎么调整呢?直接红冲了做正确的凭证就可以了吗?但是这样有影响本期的实际主营收入和销项税额,这个怎么办呢?
1/674
2017-06-28
我公司代其他企业缴纳工伤保险,收取服务费,发票的
应税项
目是什么
1/365
2021-11-11
某县政府将一部门的房产无偿划转另一部门,并要求办理房产证,这笔交易是否属于
应税项
目?转让的原因是调整办公用房,转让方是商务局,承受方是发改委。
1/1335
2017-06-30
酒店售卖旅游景点门票可以开几个点发票,
应税项
目是什么?可以开专票吗?
1/4753
2020-06-15
销项税额抵进项税额是什么意思?既然说销项税额抵进项税额,那应交税费写在借方的应交税费--应交增值税(进项税额)是什么意思?
1/1079
2019-10-28
一般纳税人,销项税额大于进项税额时,需要按以下做销项及进项结转分录吗,还是不用做结转分录,等销大于进时再结转 借:应交税费-应交销项税额 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交进项税额
1/508
2022-10-04
应交税费-待抵扣进项税额与应交税费-应交增值税(进项税额)的区别
1/41179
2018-02-02
本期进项税 120元 > 销项税90 元 。 怎么做分录?借:应交税费—应交增值税(销项税额) 90元 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 120元 那30元怎么写?
2/579
2017-02-06
建造厂房,仓库,办公楼属于增值税
应税项
目吗?
1/2690
2015-10-17
使用小企业会计准则,是不是月末时进项和销项增值税不结转也可以?就是不用做如下分录结转进项借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额结转销项借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/1742
2017-08-06
进项大于销项 但是在当月抵扣的时候并未勾选完,形成了应纳税额,怎么结转至未交增值税?本月进项税额8385.58,销项税额3856.79 分录可以写成?(结转当月增值税进销项) 借:应交税费-应交增值税-销项税额3856.79 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3558.40 应交税费-未交增值税 298.39 剩余未勾选未结转的进项入留抵税额? 借:应交税费-应交增值税-留抵税额 4827.18 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4827.18
3/482
2022-03-10
月末应交税费-增值税-进项5000,销项税6000。我是这么做的:借:应交税费-应交增值税-未交增值税5000 应交税费-增值税-销项税6000 贷:应交税费-增值税-未交增值税6000 应交税费-增值税-进项税5000 这样对吗这样未交增值税余额就是1000,进项税和销项税就平了
1/641
2017-02-28
我公司现在还有10多万的留抵税,销项小于进项税的时候,做分录,借应交税金--应交增值税--销项税额 贷应交税金---应交增值税--进项税--留抵?
1/669
2018-01-13
老师,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 现在没有收入,进项税还用结转吗
1/338
2021-12-29
老师好,帮忙看看做进项税转出的分录对不对 借,应交税费-应交增值税-进项税转出 贷,应交税费-应交增值税-进项税
1/805
2018-05-23
应交税费-应交增值税(进项税额转出)这个科目是不是就是相当于进项税额减少了?转出进项税额不用 贷应交税费-应交增值税-进项税额?
1/1211
2018-11-28
转出未交增值税期初余额在借方这么理解?上月进项大于销项,那月末结转进项和销项时,借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这样余额不是在贷方吗
6/1299
2019-02-20
请问结转本月进项税额、销项税额可以这样做分录吗? 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 还是要做两笔分录?
1/1243
2020-07-27
我这应交税费做成了应交进项税了,应该是应交销项税的,怎么更改啊
1/979
2017-10-20
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