老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
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2021-05-23
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
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2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
有没有财务部管理制度和财务部审批流程的范本
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2018-11-26
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
请问,采用集权型财务管理体制,有利于实行内部调拨价格是什么意思?
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2020-10-23
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
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2021-04-24
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
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2023-03-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
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2016-11-10
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
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2023-08-18
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
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2021-07-01
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
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2019-09-05
求解 哪位老师指点一下 我想做财务制度!公司内容 批发 安装 有两个仓库 一个办公室 部门 有如下 工程部 业务部 售后部 行政部 采购部 财务部 仓库!!! 请哪位老师 指点一下!
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2018-10-27
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
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2019-04-16
出纳控制她管理的钱财,应该如何控制好呢
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2016-12-01
财务风险控制问题研究是江铃汽车还是新城控股好写点
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2023-11-26
企业内控制度应该由谁来制定?
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2018-12-22
老师,财务部应向业务部提些什么要求让业务部门配合工作??
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2019-03-12
财务管理的内容包含哪四部分内容?
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2020-01-04