你好,老师。往年分录记错为管理费用,应是预付账款。今年要怎么调整呢?
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2019-06-13
2020年9月房租收到的是普票 当时问的老师 借 预付账款 贷 银行存款 一直没有做计入管理费用 现在怎么做账
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2021-02-20
我们预付了一年的房租,上个月我做了管理费用,和预付账款,但是我这个月计提房租的时候要写一个什么做附件啊
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2017-12-06
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
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2021-08-03
老师,预付账款24年底没有结转到管理费用里后期纳税调整怎么做,还有23,22年的预付账款要不要管纳税调整的,这些都没有发票的
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2025-02-13
老师之前上个月按照合同付款,然后这个月发票才到。那么做借:管理费用 借:预付账款
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2018-11-30
你好老师公司交了一年的房租2016年9月-2017年9月,我10月交费拿到发票,我是这样处理借:管理费用-其他费9-10月336.34 预付账款-XX单位1681.66 贷:现金2018.00
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2016-11-22
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
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2021-08-03
一次性支付一年房租 计入 预付账款 每月摊销 计入管理费用 哪要收到发票才开始 确认费用吗那应该5月承担的房租 7月才给发票 从7月开始计入费用 不是不符合权责发生制?
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2017-07-21
老师好 我们季付房租,7月先预付款(789共3个月的),先做的分录: 借:预付账款-房租 30000 贷:银行存款 30000 7月底收到发票后: 借:管理费用 10000 贷:预付账款 10000 请问8、9月也是一样的分录对吗?
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2021-08-25
老师,我想问一下,这种预付卡能不能作为管理费用的福利费
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2019-11-21
老师,问个问题。充话费的时候会计分录是 借:预付账款200 贷:银行存款200 每个月实际发生的话费60元 会计分录 借:管理费用60 贷:预付账款60
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2022-05-19
预付充值加油卡,我是不是只需要做:借:预付账款,贷银行存款?还需不需要做:借:管理费用,贷:预付账款,做平
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2022-07-08
老师,综合管理费用3月付款,记入了预付账款……五月拿到票……要怎样处理?
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2019-09-28
老师好,没回票的情况下做了分摊,借:工程施工成本 100 借:管理费用 -100,这种情况是什么意思,预提费用是预提的工程施工成本吗,冲销分摊的管理费用怎么看之前记在哪里,为什么管理费用是负数,因为这笔导致管理费用中一个名字期末贷方为负数,这个应该怎么处理
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2023-03-27
老师,一月份的有一笔分录错了,记账凭证上是,借:管理费用,贷:预付账款。但是丁字账上录的是,借:现金,贷:预付账款,现在要怎么做呢,
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2021-04-23
现在预付半年租金,一次性计入管理费用-租金 ? 还是通过预付账款,然后每月计提管理费用?
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2019-04-10
多记了管理费用怎么处理呢,9月应计入到预付账款的,却全部计入到了管理费用,10月要怎么处理呢?
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2017-10-31
以房屋存款预付房屋租金为啥是借管理费用呢而不是借预付账款呢
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2019-05-20
今年要更正去年12月份的凭证,去年12月份支付时做的借:管理费用 贷 银行存款 平摊做的是:借:管理费用 贷:预付账款 这样是不对的,应该改为:借:待摊费用--房租 贷:银行存款 平摊时做借:管理费用--房租 贷:待摊费用--房租 所以要在今年更正,应该怎么更正?
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2022-03-04