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请问,公司内部使用,规定发生什么业务,如何进行会计处理的的制度,一般这样的制度名字是什么?
1/208
2022-02-08
财务在内部成本控制中如何发挥作用,具体的操作方案
1/793
2019-02-22
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
2/2731
2019-02-13
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/827
2023-03-07
审计押题3 老师,书面沟通的不是独立性和值得关注的内部控制缺陷吗
5/530
2023-07-20
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
1/1655
2020-03-02
老师你好,可以问一下这些内部控制原则,是什么意思吗
1/470
2023-10-10
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
1/343
2019-02-13
国有建设单位会计制度是否作废,企业的建设项目应适用哪种会计制度。
1/3892
2019-05-29
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/3193
2022-04-09
检查企业内控制度要从哪些方面检查?具体要怎么检查?
1/1707
2018-01-24
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
1/330
2019-08-02
老师你好!房地产主管会计集训,标题“成本控制财务管理制度”与链接视频内容不复,视频是“销售过程管理”
1/660
2017-04-25
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/719
2020-03-07
库存现金制度中有一条为:公司财务部库存现金控制在核定限额1万元以内,不得超过限额存放现金。这条是什么意思啊?
3/3206
2016-11-16
建筑行业的税务控制计划和会计制度核算报销流程是什么
2/11
2024-03-03
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/363
2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/393
2020-03-07
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/591
2020-03-07
实验室仪器设备有没有详细的折旧法则或者制度?因为我找了一直找不到。
1/939
2019-10-26
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