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单位长期挂账的应收账款未收回怎么处理
1/2608
2019-10-22
款已付,货已收到,发票未收到,应该怎么入账
5/4473
2020-03-25
老师们好!一般纳税人,出售棉籽,货款已收,未开具发票, 借:银存 贷:应收账款 开具发票之后, 借,应收 贷,主营业务收入+应交税金? 是不是这样?谢谢老师!
2/415
2019-11-10
老师好,问一下,之前的进项留底都在其他应收款-未抵扣 里面,现在要从这留底的金额里面减去一部分怎么做分录? 借: 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应收款-未抵扣 这样做对吗?
1/319
2019-11-19
老师 应付的款未付 没有收到发票 的应付账款 摘要怎么写
1/2353
2019-01-10
你好,老师请问一下,长期应收款包含增值税吗?
1/1242
2021-09-29
老师,超过3年的应收账款未收回,做了营业外支出可否税前扣除
7/1265
2022-11-14
1.已开票 未收款 可以不确认收入吗? 2.已开票已发货 未收款 可以不确认收入吗?3.以上的会计分录应该怎么做? 4.我想晚确认收入这样可以晚交企业所得税,这个方法是否可行?我只确认应交增值税 不确认收入 已开票 未收款 货物还在我库房
2/3505
2022-03-28
(1)购买材料时借:原材料100元,借应交税费-应交增值税-进项税额50元,贷应付账款150元。(2)销售时:借:应收账款80元,贷:主营业务收入50元,应交税费-应交增值税-销项税额30元,(3)计算应交而未交增值税额(进项税额50元-销项税额30元=20元)(4)月末结转未交增值税时:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税20元,贷应交税费-应交增值税-未交增值税20元,(5)缴纳时:借:应交税费-未交增值税20元,贷:银行存款20元,这样做分录是不是就做完了。
1/552
2017-10-30
销售货物款项收到部分未收完,借应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录中,应收账款跟银行存款分别记得都是什么金额,我怎么算到月末结账时银行存款金额为负的了?还有就是我收到货款都记到借:银行存款 贷:应收账款 里了
2/1148
2018-01-14
你好,税务账上一挂着以前年度的一些没付应付账款和和一些应收账款未收回的,实际上已经付了、收了,应该怎么调账
5/1820
2020-07-25
建筑劳务公司, 发出发票时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税收到款时,借:银行存款 贷:应收账款 付劳务成本时:借:其他应收款 贷:银行存款发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款这里没有体现出主营业务成本,这个分录这样写对吗?
1/912
2019-01-02
未收到发票做暂估入库 :借原材料 贷 应付账款(不含税)收到发票的时候冲红字,再做一张 借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 应付账款
1/750
2020-09-29
应收账款今年还应计提坏账准备9000,其他应收款今年还应计提坏账准备1000,(上年末应收账款计提坏账准备5000,其他应收款未计提坏账准备)
1/2323
2021-04-17
这个题整体分录怎么写,刚开始出租的时候:借:应收融资租赁款—租赁应收款 600 贷:固定资产 491.73 未确认融资收益 108.27 然后第一年末:借:未确认融资收益 29.5 贷:财务费用29.5 借:银行存款100 贷:应收融资租赁款100 。借:固定资产 421.23 未确认融资收益 78.77 贷:应收融资租赁款 500 ?
1/1216
2020-07-14
老师,增值税加计抵减,如果未加计交100,加计减少10。那么月末方案1(1)借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税100贷应交税费- 未交增值税100;(2)借应交税费-增值税加计抵减额10 贷营业外收入-其他收益10。(3)下个月缴纳 借应交税费-未交增值税 100 贷银行存款 90 贷应交税费-增值税加计抵减额10。上面分录和科目准确吗。方案2借,应交-应交增值税-转出未交增值税100带应交税费-未交增值税100,缴纳时,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100贷银行存款90贷一。营业外收入-其他收益。请问方案1和2,哪个更规范
1/494
2019-12-20
应收应付有点零头几角几分的,是因为未付款或未开票,如何处理下
4/554
2022-03-10
老师,拿了异地预交款的完税证明应该怎样做分录?开了发票,还没有收回工程款。开发票时做的分录是借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税—未见增值税
3/616
2019-12-31
1、收到货,已付款增值税发票未开;2收到货,已付款,增值税发票已开,但是未抵扣;3商品已发出,钱已经收到,增值税发票未开;4商品已发,钱未收到,增值税发票未开。这都怎么做会计分录?我有点晕,老师应该怎么最呀?
1/1059
2017-02-12
老师,假设销售收入100000元,销项税9000元,成本80000元,进项税8000元。下面的分录对吗? 1.收入:借:银行存款10900 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税-销项税9000 2.成本:借:主营业务成本:80000 应交税费-应交增值税-进项税8000 贷:银行存款:88000 3.结转进项税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税-进项税8000 4.结转销项税:借:应交税费-应交增值税-进项税9000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9000 5.未交税转出:贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000(9000-8000) 贷:应交税费-未交增值税1000 6.缴税: 借:应交税费-未交增值税1000 贷:银行存款1000
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2020-04-03
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