在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
年度关联业务表当中一方对另一方的持股比例当中的一方是指企业对企业之前的控制吗?
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2017-04-28
长期股权投资分为企业合并和非企业合并,企业合并又分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并,那同一控制下又达不到控制的股权投资叫做什么呢?
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2021-08-17
制造费用的分配中的保险指的是个人还是单位部分?
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2023-02-13
如何划分由居民企业直接控制和间接控制的外国企业
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2015-10-30
非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并的区别
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2019-03-09
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
请问老师,企业内部员工做为兼职讲师在公司授课,其课时费可以走企业的培训费吗?没有发票,只有企业的培训费制度和授课的依据等资料。可以吗
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2022-02-22
老师,你好,会计学堂里老师讲的视频课件有没有配套的讲义呀?
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2015-04-08
请问老师,企业内部员工做为兼职讲师在公司授课,其课时费可以走企业的培训费吗?没有发票,只有企业的培训费制度和授课的依据等资料。可以吗?
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2021-07-05
请问关于这部分生产加工计算成本分配讲解在教材的哪一章节呢?
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2022-03-13
同一控利下企业合并,日后内部转让,合并报表如何处理
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2018-07-21
有没有年底财务分析的基本指标及说明(譬如1个指标控制在多少企业运行才属良性经营)
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2019-01-09
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
请问有费用报销指引和会计核算指引模板吗?公司要求做这两个指引,无从下手。
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2021-06-18
内部审计报告如何吸引老板眼球?
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2017-06-07
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-02-25
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
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2020-09-25