老师好,审计中了解内控是评价控制的设计以及控制是否得到执行,控制测试是评价控制是否有效。预期有效是控制设计合理且得到执行。这个地方有点搞不懂,为什么说预期有效应当实施控制测试?
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2021-08-11
我单位以前核定征收企业所得税,每年的年报在次年元月出来并请审计部门审计出具审计报告。2019年实行查账征收企业所得税,是不是要等到税费清缴完后再调整利润表最后出审计报告?
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2019-12-25
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
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2022-03-08
主办会计要是去审核内账,该怎么操作,该审核那些内容
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2020-01-10
每月根据审核无误的单据编制凭证,出具各类报表,对营运、盈利能力等财务指标进行分析,出具分析报告,为经营管理提供数据支持;每月核算进销税额,严格将税负控制在税务机关要求的范围内,计提、申报各项税费。 老师,我在写简历时,这句话这样描述,您看有哪里不好的表达。准备做会计,对实务的内容不清楚
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2019-04-11
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
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2021-05-11
我初级报名审核显示的是不在本辖区审核范围内是什么意思
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2017-11-27
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
老师你好!内部审核的步骤你可以提供一下吗?
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2016-06-02
费用报销单要部门审核和领导审批吗
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2020-06-20
报名显示您尚未审核个人信息,已上传照片,请按公告说明到指定地点审核。
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2024-06-26
公司审计报告电子版可以给人事部发吗?算不算机密文件呢
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2019-08-22
如何编制(5)的无法表示意见审计报告
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2020-06-13
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
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2020-10-22
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
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2020-07-21
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
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2015-11-08
年度财务报表中有个年度财务会计报告审计报告 里面正文填什么内容?
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2018-05-24
.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润?
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2020-06-29
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
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2020-03-02
财务报表是财务报告的组成部分,财务报表审计称为财务报告审计更正确。你认为对吗?为什么?
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2020-03-07