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同控下企业合并,从母公司出取得母公司外购的子公司,达到控制,又未全部取得股权,例,甲从母公司A处取得B的80%股权,B为A从市场购入100%股权,内含商誉,那甲公司确认初始投资时商誉是全部入账还是按照80%入账?
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2023-03-24
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
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2024-02-07
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。( )(2分) A、正确 B、错误 老师,答案是B吗
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2019-03-04
你好,某生产企业,一半是外销,一半是内销,那么增值税负怎么控制,控制在多少
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2021-12-18
老师,小规模每个月的增值税不能控制吧?能控制的是不是只有所得税?老师能不能给我举个实际的例子说一下,怎么控制成本
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2016-07-05
怎样把复制粘贴过来的内容,控制在Excel表格A-M列。
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2020-07-14
老师,税负率控制在多少以内最划算
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2020-06-04
事业单位,有关工程、基建的内控制度?
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2020-03-18
员工报销交通费控制多少内合适呢?
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2022-06-02
l路国超老师主讲的财经法规基础班第一章第四节关于内部审计的的例题答案有疑惑,老师的答案是AB,我有疑惑,请指教
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2016-11-25
内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 这是哪个章节的,属于考试重点吗?
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2022-01-08
国税发(2002)13号文规定的统借统还中资金的最终使用方限定为集团内部企业,怎么界定内部企业,外方集团公司,在境内出资成立外资合作企业,占80%股权,境内外资合作企业是外方集团公司内部企业吗?
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2015-04-21
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
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2020-06-30
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
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2024-06-05
老师,这题为啥要选C呀?内部控制与审计风险好像是实施风险评估程序这一阶段的
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2021-07-23
内部控制采用的方法询问,观察,检查和穿行测试,穿行测试和重新执行的区别是什么?
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2020-02-17
餐饮业内帐购买的成箱的冻制品月末盘点时怎样计算其成本?例如使用了一部分
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2017-10-12
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是( )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
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2021-08-29
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
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2022-09-24
你好我要算部门毛利额占总部门毛利额的比例怎么算呢
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2024-01-12
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